20XX年物资经济活动分析报告(庙嘴2季度) .doc

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4101:物资:经济活动分析报告(庙嘴2季度)

经济活动分析资料之四

部门分析资料之物机部

一、项目物资工作情况介绍

项目部开累实际完成产值20234.87万元,开累实际成本费用18827万元;开累消耗材料费9159.5万元(其中钢筋102万属半成品、成品未收方),占实际完成产值的45.26%,占实际总成本的48.66%;其中:开累自购周转料摊销305.63万元,内租周转材料118.01万,外租周转料租费7.38万元,小计431.02万元,占产值比2.1%;开累发生低耗品、小型机具摊销费522万元,占产值比2.6%;开累发生机械租费2031.47万元,油料消耗132万元,占比10.7%;材料及机械费总占比60.7%。

二、材料收支量价分析及损耗率分析

1、材料本期及开累收支的量、价统计(详见wjfxb-01)开累材料收9136万元,滞后费用467万元(主要为局配送中心供应的主材),开累支出9159万元,库存444万元。

2、劳务队伍主要材料量差统计分析(详见wjfxb-02)各劳务队伍主要材料量除锚具、钢绞线、外加剂略有超出外均在合同约定范围内,开累应耗与实耗对比差异金额为节约137万元.

3、量差分析(详见wjfxb-0

3、wjfxb-04)

(1)、钢筋盈余(或亏损)的原因及下一步拟采取的措施:钢筋主要盈余部位:

①、主塔:桩基、承台、塔座、主塔、上横梁、支墩主要钢筋利用直螺纹钢筋连接套筒,减少钢筋搭接长度,内设劲性骨架,即保证了绑扎精度有降低了钢筋损耗;

②、锚碇。主要钢筋利用直螺纹套筒,减少搭接长度,锚杆锚梁部位钢筋图纸设计量没有较少,冲突的部位在核销时减少设计量,与实际用量相符。

③、引桥:钢筋主要结余部位,现浇箱梁支撑钢筋,箍筋、分部钢筋等部位;

④、桥梁预制板:根据施工图下料长度,采购12米定尺钢筋和直螺纹钢筋套筒,无钢筋搭接和下料余料;

⑤、大临设施结构用钢筋,主要是从主体结构中节省下来,在成本分析中没有做具体反映;下一步拟采取的措施:

在剩余工程项目中将短料充分利用,为了提高协力队伍的积极性,减少协力队因短料增加的人工费用,将给予一定的奖励措施,真正做到工完场清料尽。

(2)、钢绞线盈余(或亏损)的原因及下一步拟采取的措施:钢绞线亏损的主要原因:①下料长度不能很好的控制;②主塔上横梁分两次张拉,第二次张拉需要在主桥加劲梁架设完毕后第三次调整线型后张拉,由于时间较长,有两束需要更换。下一步采取的措施:严控下料长度;

(3)、商品砼盈余(或亏损)的原因及下一步拟采取的措施:商品砼主要用于搅拌站在安装调试前产生少量用量,用于搅拌站基础和主塔桩基,无盈亏;

(4)、水泥盈余(或亏损)的原因及下一步拟采取的措施:水泥总体控制在施工图设计总量范围内。主要结余主塔、锚碇、现浇箱梁等部位的混凝土用量上,①主塔结构尺寸控制在负公差规范范围内;②锚碇结余在基坑开挖回填、片石混凝土回填上;③箱梁结构尺寸控制在负公差规范范围内;

下一步采取的措施:

1、需要加强搅拌过程中的管理,增加砂石料含水率的测试,减少开盘试配;

2、定期校订磅秤;

(5)、外加剂盈余(或亏损)的原因及下一步拟采取的措施:外加剂超耗原因分析:我项目使用的砼用高性能减水剂由集团公司招标中心通过招标选定,当时在招标文件中明确约定为i级粉煤灰,但在实施施工中大部分砼使用的是ii级粉煤灰;以及在锚锭大体积砼施工中,砼初凝时间比通常技术标准有所提高,地材质量的不稳定等,这些因素的调整导致现场减水剂的掺量超过合同约定的标准。

(6)砂石料盈余(或亏损)的原因及下一步拟采取的措施:砂石料与供应商采取实际浇注砼反算,主要盈余在施工图设计总量控制上;

(7)、劳务队伍量差亏损扣款说明:

主要材料除钢绞线和外加剂损耗超量外均有结余,联合工管部、协力队伍查找出原因后给予扣款,

4、价差分析(详见wjfxb-0

5、wjfxb-0

6、wjfxb-07)钢筋、钢绞线、锚具、水泥、粉煤灰、外加剂属局配送,①材料结算价格按本项目投标材料预算单价(《宜昌工程造价信息》2012年第9期)执行,《宜昌工程造价信息》中无信息价的,双方根据批准的施工图预算材料价格取定范围另行协商确定,可调整单价按照本项目总包合同规定执行;本项目主要物资集中采购配送形成的差价收益(含调差部分),在扣除经审核的配送中心人员费用及资金占用费用后剩下的利润,原则上按项目分部、配送中心、项目部以5:3:2比例进行分成;如出现亏损,则局配送中

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