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附件: A公司
内部控制体系建设项目实施方案
A公司(以下简称“A公司”或“贵公司”),委托8公司(北京)咨询有限公司(以下简称“B公司”或“我们”),协助执彳亍内部控制体系建设项目。实施方案如下:
一、项目目标
通过本项目的实施,我们将协助贵公司梳理内部管理流程,完善财务和营运系统的内部控制,并理顺财务系统和营运系统的对接,建立符合证券监管要求和公司需求的内部控制体系。
我们将在项目实施过程中注重达成下述目标:
1、 完成一套标准的内部流程梳理,内容涵盖公司及其子公司的业务范围;
2、 审阅管理制度和流程文件,提出审阅意见;
3、 梳理和测试公司现有内控体系的缺陷,编制《内控测评报告》,并推动整改;
4、 修订公司相关岗位的内控职责和授权审批体系;
5、 根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引I》,编制《内部控制手册》和《内部控制评价手册》;
6、 完成内部控制体系建设和运用的宣贯培训;
二、实施步骤
根据贵公司的业务类型及内控管理情况,我们将按以下步骤实施本项目:
工作内容
预计时间
阶段成果
前期规划及项目启动
1周
详细工作计划
现状分析和内控测试
6周
内控测评报告
内控体系设计
8周
内部控制手册
自我评价体系设计
3周
内部控制评价手册
培训宣贯和实施
3周
根据内控实施进度按公司管理层级
进彳亍的培训
我们的工作内容包括:
通过获取资料、管理层沟通等方式了解公司的总体架构、授
权体系、主要管理流程、业务流程、业务流程与财务流程的
衔接等方面的实际情况;
与主要业务人员访谈,熟悉公司总部的主要管理流程,并判
断各个流程的重要控制点;
执彳亍穿彳亍性测试和控制测试,掌握对各流程文件及管理制度
的实际执彳亍情况,分析具体的内部控制执彳亍状况;
鉴别现有内部控制(包括IT系统)的缺陷,并提出改善意见;
协助公司明确各流程中涉及的各部门的职责和分工,明确各
流程中关键岗位的职责和分工;
对实现流程目标所需要的授权体系给出框架性建议;
提出制度体系修改完善意见;
补充和修订各项流程文件(含控制矩阵和流程图)和操作表单(包括直信息系统);
集结成册,编制管理总部的《内部控制手册》及《内部控制
评价手册》,作为指导公司总部开展内控工作的纲领性文件。
三、 项目输出
第一步,B公司主要进彳亍项目前期规划,识别公司固有风险、理解财务报表要素、业务流程风险等。我们会形成资料清单、调查问卷、工作计划等成果;
第二步,B公司对公司总部进彳亍内控测试,识别现有内控系统的不足和缺陷,并提出改善建议,提交《内部控制测评报告》;
第三步,B公司交付的报告主要是公司的《内部控制手册》,其格式和内容,将根据公司的具体业务情况,结合彳亍业标准,由贵公司和我们共同制定;同时,对公司现有的制度体系,提出审阅意见;
第四步,B公司交付的是公司的《内控控制评价手册》,作为各公司检查评价各项内控措施实际执彳亍情况的依据;
第五步,B公司协助公司进彳亍2011年内控自评和外部审计工作。
四、 项目验收
由贵公司在项目后期组织对B公司上述交付的工作成果进彳亍审核、验收。审核交付的工作成果是否符合财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引I》、上海证券交易所的
《上市公司内部控制指号|〉〉的要求。主要参考的标准有:
1、 《企业内部控制应用指写I》:相关的控制目标、风险因素、控制措施等是否得到体现;
2、 《企业内部控制评价指引》:相关的评价目标、评价原则、评价要求、评价结果及工作底稿等,是否得到体现;
3、 是否符合企业现彳亍的管理制度和生产经营实际情况。
五、 项目培训和知识转移
贵公司须成立自身的内控团队。我们通过项目培训和知识转移,提升公司在财务报告、信息系统控制等方面的认识和操作水平。在项目执彳亍过程中与贵公司内控团队协同作业,为贵公司培养一支可独立运作的专业团队;起初以我们为执彳亍主体的内控项目,逐步过渡到以贵公司内控团队独立完成,使内控管理工作具有可延续性。
(一) 我们将在测评阶段、设计阶段和项目结束等时点,分别组织专题培训:
1、 第一阶段的培训内容——基本概念和一般实务
《财务报告内部控制实务》
《IT系统内部控的理论、方法和实务》
2、 第二阶段的培训内容——内控文档的设计、执彳亍和评价
《内控文档的编写和流程图的绘制》
《企业内部控制自我评价程序和方法》
《IT应用系统控制案例分析》
(二) 在项目执彳亍过程中,我们将与贵公司内控团队协同作业。在内控测评底稿编写、流程图绘制、控制点和风险点的识别等方面,进彳亍
“传、帮、带”,以期在项目结束后,贵公司内控团队能独立完成年度自我评价和其它持续性内控建设工作。
六、具体工作范
基于前期与贵公司管理
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