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概述:本摘要为有限责任公司管理当局关于年度会计报表的审计报告。管理层在审计过程中注意到一些内部控制的重大缺点,包括未达账和未达账的严重情况。建议加强财务管理和监控,确保公司在遵守会计法规的同时,能够有效实现自我控制。

注册会计师管理建议书格式 审计 -01-11 11:51:09 阅读2471 评论1 字号:大中小 订阅 管理建议书

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