2023年高等教育法学类自考-00131会计法与审计法考试历年真摘选题含答案.docx

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2023年高等教育法学类自考-00131会计法与审计法考试历年真摘选题含答案 (图片大小可自由调整) 第1卷 一.参考题库(共100题) 1.大众制造公司材料消耗较大,平时库存数量较多。注册会计师李洪对该公司2010年度财务报表进行审计时,非常关心该公司材料内部控制情况。在对材料内部控制情况进行调查时,注册会计师发现以下情况: (1)采购部根据使用部门或仓库提交的请购单,与供应商签订采购合同(零星采购除外); (2)由仓库验收到货的材料,并填制收货单一式二份,一份留存,一分交财务部; (3)财务部会计员将收货单和采购发票进行

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