生产企业出口货物免,抵,退税申报汇总表.docVIP

生产企业出口货物免,抵,退税申报汇总表.doc

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生产企业出口货物免,抵,退税申报汇总表 生产企业出口货物免、抵、退税申报 汇总表 (适用于增值税一般纳税人) 纳税人识别号: 纳税人名称(公章): 海关代码: 税款所属期: 年 月至 年 月 申报日期: 年 月 日 金额单位:元(列至角分) 本年累与增值税纳税申报当期 项目 栏次 计 表差额 (a) (b) (c) 免抵退出口货物销售额(美元) 1 ———— 免抵退出口货物销售额 2=3+4 其中:单证不齐销售额 3 ———— 单证齐全销售额 4 ———— 前期出口货物当期收齐单证销售额 5 ——— ———— 单证齐全出口货物销售额 6=4+5 0.00 ———— 免税出口货物销售额(美元) 7 免税出口货物销售额 8 全部出口货物销售额(美元) 9=1+7 全部出口货物销售额 10=2+8 不予免抵退出口货物销售额 11 ———— 出口销售额乘征退税率之差 12 ———— 上期结转免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额 13 ——— ———— 免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额 14 ———— 15(如1213+14 免抵退税不得免征和抵扣税额 则为12-13-14,否则 为0) 16(如13+1412 结转下期免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额 则为13+14-12,否则 ——— ———— 为0) 出口销售额乘退税率 17 ———— 上期结转免抵退税额抵减额 18 ——— ———— 免抵退税额抵减额 19 ———— 20(如1718+19 免抵退税额 则为17-18-19,否则 ———— 为0) 21(如1718+19 结转下期免抵退税额抵减额 则为18+19-17,否则 ——— ———— 为0) 增值税纳税申报表期末留抵税额 22 ——— ———— 计算退税的期末留抵税额 23=22-15c ——— ———— 24=(如2023则当期应退税额 ———— 为23,否则为20) 当期免抵税额 25=20-24 ———— 前期单证收齐 26 前期信息收齐 27 出口企业申明: 退税部门 此表各栏目填报内容是真实、合法的,与实际出口货物情况相符。此次申报的出口 业务不属于“四自三不见”等违背正常出口经营程序的出口业务。否则,本企业愿承担经办人: 由此产生的相关责任。 经办人: 复核人: (章) 财务负责人: (公章) 企业负责人: 年 月 日 负责人: 年 月 日 受理人: 受理日期: 年 月 受理税务机关(签章) 注:1.本表一式四联,退税部门审核签章后返给企业二联,其中一联作为下期《增值税纳税 申报表》附表。退税部门留存一联,报上级退税机关一联。 2.第(C)列“与增值税纳税申报表差额”为退税部门审核确认的第(b)列“累计”申 报数减《增值税纳税申报表》对应项目的累计数的差额。企业应做相应帐务调整并在下 期增值税纳税申报时对《增值税纳税申报表》进行调整。 填 表 说 明 ,一,根据?中华人民共和国税收征收管理法实施细则?第三十八条及国家税务总局有关规定制定本表。 ,二,本表适用于增值税一般纳税人填报。具备增值税一般纳税人资格的生产企业自营或委托出口货物~其申报出口货物退税时~均使用本表。 ,三,表内各项填写说明 1.本表“纳税人识别号”即税务登记证号码。 2.本表“海关代码”指生产企业在海关的注册编号。 3.本表“纳税人名称”应填写纳税人单位名称全称~不得填写简称。 4.本表“申报日期”指生产企业向主管退税机关申报退税的日期。 5.本表“税款所属期”指生产企业应缴税款的月度时间。 6.表内各栏次内容根据?国家税务总局关于印发?生产企业出口货物“免、抵、退”税管理操作规程?,试行,的通知? ,国税发?2002?11号,相关规定填写。 下面是诗情画意的句子欣赏,不需要的朋友可以编辑删除!! 谢谢!!!!! 1. 染火枫林,琼壶歌月,长歌倚楼。岁岁年年,花前月下,一尊芳酒。水落红莲,唯闻玉磬,但此情依旧。 2. 玉竹曾记凤凰游,人不见,水空流。 3. 他微笑着,在岁月的流失中毁掉自己。 4. 还能不动声色饮茶,踏碎这一场,盛世烟花。 5. 红尘嚣 浮华一世转瞬空。 6. 我不是我 你转身一走苏州里的不是我 。 7. 几段唏嘘几世悲欢 可笑我命由我不由天。 8. 经流年 梦回曲水边 看烟花绽出月圆。 9. 人生在世,恍若白驹过膝,忽然而已。然,我长活一世,却能记住你说的每一话。 10. 雾散,梦醒,我终于看见真实,那是千帆过尽的沉寂。 11. 纸张有些破旧,有些模糊。可每一笔勾勒,每一抹痕迹,似乎都记载着跨越千年万载的思念。 12. 生生的两端,我们彼此站成了岸 。 13. 缘聚缘散缘如水,背负万丈尘寰,只为一句,等待下一次相逢。 14. 握住苍老,禁

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