- 1、本文档共18页,其中可免费阅读8页,需付费5金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
财务会计规范化管理规 定
Document serial number 【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
财 务 会 计 规 范 化 管 理 制 度 设 计
1.1 财务管理制度设计
1.1.5 内部审计管理制度
审计管理制度
第 1 章 总则
第 1 条 目的
为规范公司的内部审计工作,保证审计质量,维护公司利益, 依照国家相关法律法规的规定,结合本公司实际情况,特制定本制 度。
第 2 条 适用范围
本制度对所有与审计工作相关的活动做出了规定。
第 3 条 职责划分
内部审计工作是在审计监督委员会的领导下,由审计部负
文档评论(0)