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《 审 计 学 》 综 合 案 例 分 析 题 及 分 析 答 题 思 路 答 案
、注册会计师王红通过对 公司存货项目的相关内部控制制度进行分析评价后,发现该 公司存在下列五种可能导致出现错误的状况:
( )期末存货未经认真盘点;
( )接近资产负债表日前入库的 产品可能已计入存货项目,但可能未进行相关的会计记 录;
( )由 公司代管的甲材料可能并不存在;
( ) 公司存放在 公司仓库的乙材料可能已计入 公司的存货项目;
( )本次审计为 公司成立以来的首次审计。
要求:请根据上列情况分别指出各自的审计程序、审计目标和应收集哪些审计证据。
参考答案:
审计
审
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