规范各类内部评审和禁止发放内部评审费规定.docx

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1.?一、为规范管理、转变作风、廉洁从业,特制定本规定。 2.?二、总部机关和各直属单位各类内部评审(包括各类评估、评价、评标、鉴定等,下同),要按照归属关系重新进行梳理,并分别报总部主管领导和直属单位领导批准。 3.?三、经批准的各类内部评审,要在符合国家有关法律法规和政策要求的前提下,修订评审管理办法。办法要明确评审依据、评审范围、评审内容、评审程序、管理责任和监督检查措施,并分别报送总部和本单位监察、审计部门备案。 4.?四、内部评审原则上不得以任何形式委托外部机构组织。因专业限制或相关规定要求,确需委托外部机构组织评审的,必须明确相关评审规范、评审内容、评审范围,并分别报请总部主管领导和直属单位领导批准。 5.?五、内部评审属正常业务工作,禁止直接或间接向公司内部人员发放任何形式的评审费(包括现金、有价证券、实物等)。 6.?六、各级财务部门要严格评审费用列支管理,对各类内部评审费不予列支。对委托外部机构组织评审的费用,要严格审查列支标准。 7.?七、审计部门作为内部评审费发放审计监督责任部门,要将评审费的发放情况纳入审计范围,加强审计管理。对审计发现的违规支出及领取内部评审费用的单位和个人,要及时将有关情况提交纪检监察部门查处。 8.?八、纪检监察部门要加强对违规发放内部评审费的查处力度。对审计部门提供的违纪情况以及有关举报线索,要及时开展调查,对违规发放内部评审费的,责令其追缴违规发放的评审费,并视情节对责任人给予纪律处分。

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