2018集团公司内部审计工作计划范文.docx

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2018集团公司内部审计工作计划范文 2018年集团公司内部审计工作计划 总体思路: 在未来的5年内,公司审计工作的总体目标是从传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。在2018年,审计工作的重点是以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用。 具体计划: 1. 完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善。 首先,完善集团公司内审制度,建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。内控制度是指公司

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