国内采购订单收货流程.pdf

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国内采购订单收货流程--第1页 第二十一章 MM_21 国内采购订单收货流程 1. 流程说明 本流程适用于仓储 OEM 收货员依据采购订单对国内 OEM 厂商的供货商品进行 收货入库的过程。 操作要点: 订单审核要点: 1:仓储OEM 收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订 单编号在系统中进行订单编号的核对,检查采购订单是否在系统中存 在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在,仓储 OEM 收货员可 对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 2:仓储OEM 收货员在确认采购订单在系统中存在后,检查厂商交货实际 日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期,如果实际交货日期比 系统预计交货日期提前 3 天,仓储 OEM 收货员可对该笔订单商品进行 拒收。 3:在确认以上两个条件正确无误后, 仓储 OEM 收货员依据订单的最大可 收货量进行收货入库,如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大 可收货量,仓储 OEM 收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 国内采购订单收货流程--第1页 国内采购订单收货流程--第2页 4:仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检 区域,并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’,将单据转品保,由其 进行品质鉴定。 5:品质鉴定完成后,品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数 量,将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。 6:仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库 存,品质不合格的商品退还供应商。 系统作业步骤及要点: 1:仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后,需立 即在SAP 中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2:当品保的品质鉴定完成后,仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合 从质检冻结库收货至非限制使用库存 格的数量进行 的系统收货动作。 3:当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后,仓储OEM收货员需 由质检冻结库存退货至供应商 在系统进行 的系统退货动作。 国内采购订单收货流程--第2页 国内采购订单收货流程--第3页 2. 流程图 3. 系统操作 3.1. 操作范例 条件一、根据供应商到货验收单 IYD-001001 上的采购订单项 目4500000361 进行收货。 条件二、采购订单 450000036 的订购量为 100PC、厂商本次实 际交货为 50PC,在系统中将 50PC 商品收入质检库。 例1、 *品保质检后发现 50PC 中的 25PC 为合格品其于为不合 格品,仓库 OEM 收货员将 25PC 质检库 的商品收入非 限制使用库存,损坏的 25PC 商品退还供应商。 *品质鉴定不合格的 25PC 退还供应商,并且在系统中进

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