财务审批权限规定.pdfVIP

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财务审批权限规定 1、目的: 加强财务审批权限管理,规范财务审批程序,提高工作效率。 2、 使用范围: 集团内各公司。 3、 费用支出: 3.1 实行部门费用支出预算制度,原则上公司严格按照预算进行费用控制,并确 保每月支出按实际预算费用执行。 3.2 对于非预算内费用确需支出的,必须经公司总经理批准。 3.3 费用支出程序: 3.3.1 预算内费用支出程序: 3.3.1.1 各部门每月 25 日前报下月费用支出预算(部门经理审核)到公司财 务部,费用支出预算指部门下月所有的应支出费用。 3.3.1.2 财务部根据支出原因及支出依据(如合同等)进行初步审核,并汇总 上月该部门支出预算、实际支出明细及初审后本月部门支出预算报公 司总经理; 3.3.1.3 总经理及财务部门对下月支出预算进行再次审核与调整。 3.3.1.4 经公司总经理批准的预算费用,由财务部按额度分权限按程序进行审 批支出。 3.3.2 预算外费用支出程序: 3.3.2.1 部门如需临时支出预算外费用,则将预算外费用支出情况经部门经理 审核批准后报公司财务部。 3.3.2.2 公司财务部审核后报公司总经理统一审批,经公司总经理同意或审批 后支出。 4、费用审批: 4.1 所有在预算范围内的费用按额度分权限进行审批,审批必须符合财务规定, 如果单项费用在预算范围之内的,按实审批。超过预算的费用按预算外费 支出程序审批。 4.2 集团公司预算内审批权限: 经办部门负责 主管部门负责 额度 主管副总 总经理 人 人 ≤1000 审核 批准 ≤10000 审核 审核 批准 >10000 审核 审核 审核 批准 4.3 下属公司费用审批及预批权限: 4.3.1 都市公司预算内费用审批权限: 审 批 权 限 集团总部或分公司负责 下属公司负责人 审批 审批 额度 人 项目 内容 (元) 审 总 审核(批 核 主管 准) 主管 总 经 部 副总 部门(公 副总 经理 理 门 司) 人事 批 综合办-人 管理费 工资

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