全套质量控制流程图.docVIP

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全套质量控制流程图 文件编号: 流程名称 来料质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商 责任部门 品质部 编制 审批 文件编号: 流程名称 装配制程质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部 责任部门 品质部、装配车间 编制 审核 生产计划表生产通知装配车间 生产计划表 生产通知 装配车间 装配员工特采需挑选来料仓库合格来料 装配员工 特采需挑选来料 仓库 合格来料 生产作业指导书装配员工生产自检 根据 生产作业指导书 装配员工 生产自检 生产线全检QC检验作业指导书 根据 生产线全检 QC 检验作业指导书 QCQC检验记录表 QC QC检验记录表 箭头标标识隔离合格不合格 箭头标标识隔离 合格 不合格 处理 处理 装配员工成品包装 装配员工 成品包装 参照不合格品控制流程图 参照不合格品控制流程图 仪器点检 仪器点检 进仓 进仓 通知品质主管PQC巡检 通知品质主管 PQC 巡检 PQC巡拉记录表生产异常QC PQC巡拉记录表 生产异常 QC 品质部质量反馈通知单 品质部 质量反馈通知单 质量纠正及预防 OK 质量纠正及预防 责任部门 责任部门 质量反馈通知单 质量反馈通知单 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 参照不合格品控制流程图 备注: 注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3:方框字—在流程中指过程活动。 文件编号: 流程名称 出货质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、仓库、生产车间 责任部门 品质部 编制 审核 QCQC检验合格成品 QC QC检验合格成品 包装成品 包装成品 装配员工 装配员工 QA检查报告抽检出货检验作业指导书QA QA检查报告 抽检 出货检验作业指导书 QA 客户验货QA检查报告进仓单品质主管入仓品质主管审核不合格合格 刊号 根据 客户验货 QA检查报告 进仓单 品质主管 入仓 品质主管 审核 不合格 合格 仪器点检 仪器点检 QA检查报告 QA检查报告 质量纠正及预防质量反馈通知单 质量纠正及预防 质量反馈通知单 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图质量纠正及预防品质部责任部门参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图质量反馈通知单不合格合格验货记录QA仓库生产车间仓库出货 参照不合格品控制流程图 质量纠正及预防 品质部 责任部门 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 质量反馈通知单 不合格 合格 验货记录 QA 仓库 生产车间 仓库 出货 备注: 注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3:方框字—在流程中指过程活动 第1页共1页 文件编号: 流程名称 质量纠正及预防措施控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 责任部门 品质部、责任归口部门 编制 审核 品质部主管来料不良IQCQC/PQC制程异常QA抽检超标客户验货员验货不合格 品质部主管 来料不良 IQC QC/PQC 制程异常 QA 抽检超标 客户验货员 验货不合格 不良品处理 不良品处理 参照不合格品控制流程图确定责任归口部门 参照不合格品控制流程图 确定责任归口部门 质量反馈通知单 质量反馈通知单 工程部协助采购部联系供应商责任来料不良工程部责任工装夹具不合理监控质量反馈通知单质量反馈通知单品质部责任部门品质部记录资料存档制定预防措施跟踪、验收处理结果责任部门质量反馈通知单确定纠正办法并实施五金模具不良五金车间责任装配车间责任工程部责任结构不良操作不良 工程部协助 采购部联系 供应商责任 来料不良 工程部责任 工装夹具不合理 监控 质量反馈通知单 质量反馈通知单 品质部 责任部门 品质部 记录资料存档 制定预防措施 跟踪、验收处理结果 责任部门 质量反馈通知单 确定纠正办法并实施 五金模具不良 五金车间责任 装配车间责任 工程部责任 结构不良 操作不良 NO 备注: 注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2:虚线方框字—在流程中指

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