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XXX有限公司
文件编号
QCD-WI-1043
版 本
A0
类别
保密管理办法
生效日期
三类文件
页 次
Page PAGE 6 of NUMPAGES 6
保密管理办法
制定部门
制 定 / 日 期
审核 / 日 期
批准 / 日 期
品管部
文 件 发 行 栏
□采购部 □PMC部 □工程部 □固态成型部 □液态成型部 □加工部 □PIE部
□品管部 □物管部 □人力资源部 □设计开发部 □工模部 □体系管理部
□管理者代表 □总经理
修 改 履 历
序号
章节
版 次
制定或修改內容
日 期
1
全部
A0
新版制定
1.0目的
为了保证客户提供产品的相关信息及公司内资讯的保密,保证生产、经营等各项工作顺利进行,
使公司保密管理处于受控状态,特制定本程序。
2.0 适用范围
适用于本公司所有订单,生产计划,所有产品的明细,样品,委外加工,标准类文件(含图纸,
模具图等)及电子文件等与产品相关的信息保密和公司与相关方的金额,人事资讯,不管以任
何媒体,如包括纸张,电子信息,样品(开发阶段)等的全部物品。
3.0术语与定义
3.1机密资料:指不为公众所知晓、能为公司带来经济利益、具有实用性且由公司采取保密措施的技术信息和经营信息,包含客户要求或总经理指示的相关文件,电子资料,样品等信息,
3.2公司机密资料分为三级:R1.绝密级;R2.重要机密;R3.一般机密。
R1.绝密级:指财务,采购与金额/单价相关的资料,客户明细,委外供应商一览表,人事资
料,个人电话号码,公司组织架构图,
R2.重要机密:指客户提供的图纸,样品,订单,生产预定;模具图档,生产条件表,产品
的制造工艺,控制标准,原材料标准,成品及半成品检测报告。
R3.一般机密:指公司作成的手册类、程序文件类,三类文件类、表单记录类和其他资料。
3.3 保密区域:AP中心车间,一楼试模车间,研发办公室,工程办公室、财务办公室。
3.4非保密区域:除保密区域以外的公司内其他区域
4.0权责
4.1R1.绝密级:禁止对外(正常工作需要除外),如需提供给外界时,需经总经理同意后;
R2.重要机密:如因工作需要提供外界时,需经总经理或技术/品质总监同意后;
R3.一般机密:如因工作需要提供外界时,需经本部门最高经理同意后;
4.2 保密区域:如因工作需要进入时,需经AP中心生产经理或技术总监同意后;
4.3 体系部文件控制中心:负责文件的分发,回收管理,其中工程部客户提供图纸,包装
式样书等资料的管理。
4.4资料使用部门负责接收资料的保密管理。
4.5每个部门分别任命正副管理者来负责保持机密,单位经理或经理以上职务为正,所有机密信
息不得带离公司,不得外泄,若有违反规定者,根据情况追究责任
5.0程序内容
5.1文件资料的保密依HH-QEP-35《文件、资料和记录管理程序》进行管理:
5.1.1职责分配:
a.总经理负责领导保密的全面工作,各部门经理为本部门的保密工作负责人,由保密工作
负责人另指定一名副职负责本部门的文件保密工作。
b.公司员工必须具有保密意识,做到不该问的绝对不问,不该说的绝对不说,不该看的绝对不看。
c.公司员工严禁在公共场合、公用电话、QQ、微信上交谈、传递保密事项,不准在私人交往中泄露公司秘密。
d.公司员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时,应立即采取补救措施并及时报告总经理办公室,总经理办公室应立即作出相应处理。
5.1.2.文件资料对外提供:
a.纸质文件资料:如果在对外交往与合作中需要提供公司R1;R2级资料,应先由总经理或技
术、品质总监批准。R3.级资料,应由部门经理批准,由体系部或工程部加盖仅供参考章和做
好分发记录。
b.电子档文件资料:如果在对外交往与合作中需要提供公司R1;R2级资料,应由部门主保密
负责人请示总经理或技术、品质总监批准。R3.级资料,应由部门经理批准后方可提供
5.2 上网和USB使用权限的管理
5.2.1权限管理:
a.各部门电脑上网权限应由人力资源部作成《可上网电脑清单》;各部门电脑使用人员如因工作需要而必须上网时,需向人力资源部提出联络函,由部门经理批准后方可开通;
5.2.2私人电脑及USB管理:
a.各私人电脑不得带入公司车间或办公室,除特殊情况向人力资源部提出申请联络函批准
者;
b.USB使用的电脑由总经理和技术,品质总监指定,人力资资源IT室有权知悉USB的使用用途;由人力资源IT室对未取得权限的电脑USB接口采取技术封闭。
5.3 客人进入工厂活动范围
5.3.1保安部应加强保密意识,无
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