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《出差管理制度》
出差管理制度(一) :
出差管理规定
目的:
为明确差旅费报销标准,规范公司出差管理,特制定本规定。
总原则:不损害公司形象,提倡节约,反对浪费;超额自理,节约归己;透
过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定
公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需
要出差, 须填报 《出差申请表》,经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准
后方可出行, 除经常性出差的司机、 销售、 采购人员外, 其他人员出差须填报 《出
差申请表》,经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写:部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、
出差事项和工作要求以上资料要认真填写, 《出差申请表》作为差旅费报销凭证,
财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后,要构成书面汇报材料,报部门和公司
分管领导,必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序:
1、凡因业务、 会议、 学习、 考察等事项需要出差的人员, 可根据出差的时间、
地点到财务部预支相应的差旅费。
2 、已预支过差旅费的出差人员回公司后, 务必在 3 日之内到财务部填报结算,
逾期不结算者 (不含批准后的时间) ,财务部应在当月发工资时按 20 元/ 天扣罚 (最
多 200 元),。财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3 、预支差旅费程序: 出差人员填写 《借款单》部门经理审核签字 (主管副总)
和常务副总批准财务部审核付款。 (批准人员外出时, 如有紧急事项需借款且前期
报销票据结算审核完毕时,可由其他书面委托人或总经理直接签批借款)
4 、《借款单》中要明确单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借
款金额、预计还款时间等事项, 《借款单》作为原始凭证,由财务部归档。
5 、超标准住宿需事先申请,报销时经部门经理审查、签署意见后报(常务副
总)总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序
1、根据财税要求,无论单据是否与报销标准贴合,出差人员填写《费用报销
单》时应附上所有单据,包括住宿发票(但不以住宿发票金额计算报销款) 。未附
上住宿发票的不予报销住宿费。
2 、非差旅费项目开支如:招待费、礼品费等费用单据不能粘贴在《费用报销
单》上报销,需由总经理事先批准开支标准、在财务审核后的单据上签字、单列
报销。
3 、超标准住宿,需经部门经理审查、签署意见后报(主管副总和)常务副总
批准报销。
4 、报销流程:出差人填单签字部门经理审核签字财务部审核(主管副总和)
常务副总批准财务部报销付款。
五、各项报销、补助标准
1、公司各部门人员因公出差可乘坐客车硬座或火车硬座等交通工具, 夜间乘
车连续 10 小时以上的能够乘硬卧,往返的交通费用实报实销。
2 、公司中层以上人员因公出差可乘坐客车硬 / 软座或火车硬 / 软座, 夜间乘车
标准同上,往返的交通费用实报实销。
3 、根据工作需要和事先申请,副总经理以上高层干部可乘坐飞机或软卧(夜
间乘车连续 10 小时以上) ,往返的交通费用实报实销。
4 、贴合夜间乘硬卧标准而未乘硬卧的,按 100 元/ (中层以上)、40 元/ (一
般人员)予以补贴,同时取消当日住宿补贴
5 、住宿、餐饮、市内交通实行分类、分项包干补贴,具体标准如下。单位:
xx 元/ 天
注: 1、计划单列城市为:大连市、青岛市、宁波市、厦门市、深圳市
2 、中层以上干部为:按公司文件任命的车间主任、部长及科长、工程师以上
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