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文件名称
内部审核治理程序
文件编号
COP-04
版/ 次
A/0
文件类别
编 制
程序文件
质量体系小组
生效日期
审 核
黎利媚
页数
批 准
3
于欣龙
目的
验证质量治理体系的连续符合性、有效性;确认过程绩效是否能有效保证产品质量卫生安全;适用范畴
适用于公司建立的治理体系内部审核;定义
内部审核: 是一项内部系统化及独立性之查验 , 分文件审核和现场审核;职责
质量负责人或治理者代表: 制定内部审核方案、 内部质量审核小组的建立及内审小组长的任命;审核小组:内部质量审核的执行及不符合项实施情形及
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