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记录管控 过程基础设施 管理过程4 培训过程35设计和开 发过程7与客户有关的过程6汽车客户SC016年度审核符合上海NQA认证公司审核通过上海NQA认证公司审核通过、汽车客户SC016年度审核符合上海NQA认证公司审核通过、汽车客户
记录管控 过程
基础设施 管理过程
4 培训过程
3
5
设计和开 发过程
7
与客户有
关的过程
6
汽车客户SC016年度审核符合
上海NQA认证公司审核通过
上海NQA认证公司审核通过、汽车客户SC016年度审核符合
上海NQA认证公司审核通过、汽车客户 SC016年度审核符合
上海NQA认证公司审核通过
在SENKIN-QM-01《质量手册中》明确 在SENKIN-QP-01《文件控制程序》明确
有,至少每年一次内核及管理评审(含文件审核) 是,文件有确认及核准通过在发放
在SENKIN-QP-01《文件控制程序》明确
SENKIN-QP-02《记录控制程序》
例:《设备维修保养记录》《仓库库存账目表》 SENKIN-QP-02《记录控制程序》 SENKIN-QP-10《可追溯控制程序》
有《年度培训计划表》
有《员工培训考核记录》
有《员工培训记录》
有《员工培训记录》
SENKIN-QP-05《设备管理程序》
《设备维修保养记录》
有、《设备维修保养计划》
《设备维修保养记录》
《客户特殊要求识别表》
《客户承认书》
有、《订单评审表》
是,电话、邮件、等联络
SENKIN-QP-05《设备管理程序》
有、《仓库管理程序》
立即通知客户,并实施纠正预防措施
《顾客满意度调查表》
有纠正预防对策,客户满意后形成关闭 《设计和开发控制程序》
《设计开发输入信息表》明确
《设计开发评审表》不满足的走变更流程 《可靠性验证报告》
有设计变更通知书
在设计变更通知书内作评审和确认 是,纠正预防措施
是,由设计开发验证
是,建立了完善的技术文档
是,在《设计开发输入信息表》
供应商质
量管理体
系开发过
程
1
审核性质: 供应商名称:
NO 审核项目
文件控制 过程
□抽样审核 □其它:
审核日期:
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
大致充分
未执行 0
确认内容
得分
充分
□新供应商 █年度审核
审核员:
判 定
具体的事实(特别记载或要点记录)
1
9001.
9001认证.
9001认证,同时符合其他客
户确定的质量管理体系要求.
9001认证,同时经由第二方审核符合
IATF16949.
5.是否经由第三方审核通过IATF16949认证.
6.各部门分工、负责人和职责是否明确,分工表、架构图.
1.文件资料是否有明确的制定、审核、批准、发放、变更的
管理制度.
2
4.是否建立外来文件管制制度对客户的相关文件、信息实施
管理.
2.是否有清晰的设备设施、生产、仓库管理方面的记录
4.是否有清晰可追溯性的与客户沟通、批准、变更等行动的记录
1.有无制定相关培训计划.
2.是否对新进员工进行适当教育训练并考核.
3.特殊/关键岗位人员、品质人员是否经培训合格后上岗.
4.是否有培训教材、训练记录,及是否妥善保存.
1.生产和测试设备是否满足本司产品的产能、品质要求.
2.生产设备、测试设备等是否有进行维护保养.
3.有无年度维护保养计划.
4.是否有维护保养实施的记录.
1.是否有管理客户对产品的相关要求(如标准、特殊特性、交
期要求以及客户的特殊要求等)
2.在产品量产前是否已与客户确认产品的批核与标准的批核.
3.客户的订单和合同是否有进行评审来满足需求.
4.对于合同或订单达不到要求时,是否有与客户进行沟通.
5.对于客户财产是否有建立专门的文件管控.
6.是否有对客户提供的信息和料物等进行识别、标识和维护.
7.如果将客户的信息和物料等损坏或丢失后,如何处理.
8.是否会开展客户满意的调查工作.
9.对于客户给出的不满意的项目,是否有进行改善,效果如
何.
1.是否有建立设计和开发的相关文件.
2.设计输入是否明确,如功能性能要求、法律法规要求等.
3.是否对设计结果进行评审.对于不满足的情况下如何处理.
4.对于设计产品是否有进行相关功能和性能的验证.
5.变更是否有明确的评审、验证和确认流程与记录.
7.所有在验证过程中发现的问题点是否得到了解决.
8.所有的输出部分是否都满足输入之要求.
9.图纸及规格书等规格的管理规则是否明确.
及规格上的规则、途径是否明确.
NO
NO
8
9
10
11
12
13
审核项目
供应商管 理过程
制程管制 过程
标识和可
追溯性过
程
搬运,存
贮
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