税务新政·纳税筹划·税务稽查系列培训.docVIP

税务新政·纳税筹划·税务稽查系列培训.doc

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“税务新政·纳税筹划·税务稽查”系列培训 经济发展瞬息万变,国家税务新政频出,为使广大企业管理者、财务工作者更好地理解税收政策对其经营发展的潜在影响,规避可能面临的各种涉税风险,制定符合当今商业环境的税务规划,创造更多的发展机遇,安徽大学财政税收与公共政策研究中心联合安徽财经大学财政与公共管理学院财税干部培训中心、北京中经阳光税收筹划事务所和安徽皖瑞税务师事务所联合精心打造的这套“税务新政·纳税筹划·税务稽查”系列精品培训课程,将引领企业走向管理新境界,优化经营模式,提升自我竞争力! 一、培训对象 面向企业总裁、副总裁、总经理、副总经理、董事会、监事会成员、财务总监、财务经理、税务经理、会计主管、财务主管、办税人员及财务人员等等。 二、课程设置 专题一:“营改增”最新政策解析与纳税筹划 课程收益: 面对“营改增””财税专家建议相关企业应“居安思危”并做好“防患未然”的各项准备工作,在这场改革中完善企业财税管理工作、提升自我职业竞争力!! 课程大纲: (一)“营改增”基本背景、基本政策及优惠政策分析 1.“营改增”的背景 2.“营改增”的基本政策解读 (1)“营改增”企业的范围 (2)“营改增”政策对交通运输服务的定价管理影响 (3)试点服务业(研发、信息技术、文化创意、物流辅助等服务)对企业上下游客户管理的税收影响因素 (4)企业如何调整业务在改革环境下实现减税 (5)如何利用扣缴义务人政策进行税务筹划 3.“营改增”的优惠政策解读 (1)企业如何在零税率条件下争取退税 (2)如何计算“免、抵、退”税额 (3)深入解读即征即退政策,合理安排业务范围 (4)介绍可以抵减税额的税控设备 (5)税负增加企业如何申请财政补贴 (二)“营改增”对企业的影响与应对 1.“营改增”对企业财务管理的影响与应对 2.“营改增”对企业供应链及定价体系的影响及应对 3.“营改增”对企业会计核算的影响及应对 4.“营改增”对企业税负影响及应对 5.“营改增”背景下,企业如何进行税收筹划 (三)“营改增”企业涉税风险自查纠正与税负控制 1.一般纳税人与小规模纳税人区别及税收政策差异 2.合理控制一般纳税人认定时间的方法 3.“营改增”后企业税务风险管理 4.“营改增”后企业销项税额确认 5.“营改增”后企业进项税额抵扣与风险防范 (四)企业如何利用节税空间进行收入确认与筹划 (五)增值税发票使用问题说明及风险防范 (六)“营改增”后企业的税负控制技巧 1.充分利用进项抵扣政策 2.合理安排跨期业务 3.合理安排固定资产购进时间 专题二:2013年税务稽查新动向及应对技巧 课程收益: 每年税务稽查的要求和动向关系到企业的切身利益。关注税务稽查新动向并采取合理有效的方法应对,可以减少税务风险,合理合法维护企业的利益。2013年哪些行业将成为检查重点?企业应该如何正确应对?在与税务检查机关交往的过程中,企业容易犯哪些错误?与税务机关的协商有哪些技巧?本课程从税务稽查重点领域、税务稽查应对策略、税务稽查风险点、税务稽查账务调整与补税技巧等方面系统讲解纳税人应对税务稽查的策略与实操技巧。 课程大纲 (一)税务稽查最新动态解析 1.税务稽查的指导性项目 2.税务稽查的重点领域解析 3.应对税务稽查不容忽视的财务细节 【案例分析】税务风险案例解读 (二)税务稽查应对方法与技巧 1.接待税务稽查人员的方法 2.税企争议的沟通方式与技巧 3.税企沟通的有效工具与程序 4.实施税务自救措施的方案 5.怎样分析税务稽查结论? 【案例分析】应对税务稽查的实战案例 (三)50个税务稽查的风险点 1.个人所得税税务检查的热点问题解析及沟通难点 (1)各种形式的个人所得热点问题归集及沟通注意事项 (2)自然人股权相关的热点问题及沟通注意事项 (3)自然人债权相关的热点问题及沟通注意事项 (4)资本公积转增股本及未分配利润的个人所得税要点 2.企业所得税税务检查的热点问题解析及沟通难点 (1)收入类项目的热点问题及判断处理 (2)费用类项目的热点问题及判断处理 (3)资产类项目的热点问题及判断处理 (4)亏损弥补的热点问题及判断处理 (5)税收征管方法的热点问题及判断处理 3.流转税纳税中的主要问题及沟通难点 (1)进项税额相关的热点问题及判断处理 (2)销项税额相关的热点问题及判断处理 (3)增值税相关热点问题及判断处理 4.其他税种最新问题归集 (1)房产税的热点问题及判断处理 (2)印花税的热点问题及判断处理 (3)土地使用税的热点问题及判断处理 (4)土地增值税的热点问题及判断处理 (5)其他税种的热点问题及判断处理 (四)涉税账务调整技巧 1.年终结账前的调账技巧 2.以前年度损益的调账技巧 3.汇缴清缴涉税调账技巧 4.税务稽查补税与账务调

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