- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
费用报销制度实施细则 ( 试行 )
第一部分总则
第一部分
总则
第一条 为了加强公司内部管理, 规范公司财务运作行为, 倡导一切以业务为重的指导 思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况, 将财务费用申请及报销分为日 常办公用品、固定资产购置、广告宣传、业务招待、工薪福利等相关费用支出。以下分别说 明各项费用相关的借款流程及支出具体的报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程
第二部分
借支管理规定及借支流程
第四条 借款管理规定
(一)对日常办公用品、业务招待费、宣传品首付订金及固定资产购置预付款等借款,
除固定资产购置预付款外,原则上不允许跨月借支,借款人员应及时报帐。
二)各项借款金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。
(三)借款销账规定:借款销帐时应以《借支单》为依据,据实报销,超出申请范围使 用的,须经各级领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。
第五条 借款流程
(一)借款人按规定填写《借支单》,注明借支事由、借款金额(大小写须完全一致, 不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:借支人7部门经理7部门分管副总经理签批7总经理审批。
三) 财务付款:借款凭终审后的借支单到财务部办理领款手续。
第三部分 各类费用报销制度及流程
第六条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程
一)管理规定
为了合理控制费用支出, 此类费用由各部门每月底按需做出次月办公费用计划, 填写《采 购申请单》,统一交综合管理部专岗。由专岗人员填报《请购单》,完成审批流程后,在额 度内购置,超出部分不予报销。
二)报销流程
专岗人员整理报销单据并填写《费用报销单》7分管副总经理签批7财务部门复核7 总经理审批7到出纳处报销。
注:审批后的报销单及原始单据(包括结账明细小票)交财务部。
第七条 固定资产购置及其他专项支出(咨询顾问费用、广告宣传活动费、其他超过 1000 元以上的费用)报销制度及流程。
(一)填写购置申请:按公司相关要求提供不低于二家(含二家)以上的报价单,并填
写《请购单》进行报批。
二)报销标准:相关的合同协议及批准生效的请购单。
三)结账报销
1、资产验收(若有软件,应含软件应安装调试)无误后,经办人凭发票按规定填写费 用报销单(经办人和证明人在发票背面签字)。
2、财务部根据审批后的报销单以支票形式付款。
3 、若需提前借款,应按借款规定办理借支手续。
第八条 招待费及其他临时性费用报销制度及流程
一)费用标准
1. 招待费:为了规范招待费的支出,每笔招待费应事前征得总经理的同意,并以公司 全名开具发票。
2. 其他临时性费用:根据实际需要据实支付。
( 二 ) 报销流程:
经办人整理报销单据并填写《费用报销单》7分管副总经理签字7财务部门复核7总 经理审批7到出纳处报销。
第九条 电话通讯费、汽车燃油费报销制度及流程
为了兼顾效率与公平的原则,公司采用费用额度与岗位相关制,即依据不同岗位,根
据职位不同设定不同的费用额度使用标准,主要包括电话通讯费、汽车燃油费。
一)电话通讯费和汽车燃油费报销的一般规定
1 、公司对经理级和副总经理级岗位给予每月 200 元额度话费补贴,同时对经理级、 副总经理级职员, 按住宅地至公司所在地的路段往返行程公里数, 每月给予固定燃油补贴额 度,随工资一同发放。
2 、因公外出需乘车的人员,应保存当日相应车票报销。因公驾车外出的人员,事前到 综合管理部填写员工外出登记表,留存相应金额燃油发票报销。
3 、总经理通讯费、汽车燃油费执行实报实销制。
二)报销流程
外出人员整理报销单据并填写《费用报销单》 (驾车外出人员请同时提供 《员工外出燃
油报销表》)7分管副总经理7财务部门复核7总经理审批7到出纳处报销。
第四部分 员工薪酬支出制度及流程
第十条 员工薪酬支出及各项奖惩支付流程
一)工资支付流程
1 、每月 5 日前由综合管理部将本月员工的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣 款、社会保险等信息)转交财务部。
2、财务部根据支付标准复审无误后,编制标准格式的工资表。按员工薪酬审批程序审
批。
3、每月 10 日由财务部以转账形式支付到员工工资卡;不满足转账条件的,以现金形 式发放。
(二)其他各项奖惩由综合管理部按奖惩处罚规定,填写《奖惩通知单》,完成签批流 程后,由财务部办理奖励或罚款手续。
部门: 申请日期:
部门: 申请日期:
第五部分费用审批及报销时间的具体规定
第十一条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便各部门费用申请和员工费用 报销,财务部将费用处理时间具体安排如下:
1、费用审批时间:每周六为财务费用审批日。重要事由,需当日进行审批的,可及时 电话请示,通过授权报批。
2
文档评论(0)