仓库SOP作业标准11书.docxVIP

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精品 精品 可编辑 可编辑 一、 总则 为了加强公司仓库管理,提高仓库工作效率,加速存货资金周转,降低库存 资金占用,满足生产、销售等部门的需求,分健全材料物资的收发、领退、 保管、盘存制度,做到物卡相符、账卡相符、物料相符,明确仓库人员岗位 管理职责,合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益,保障公 司财产物资安全,减少不良呆滞物料损失,特制定本管理办法。 二、 适用范围 适用公司外协收料仓库、耗材仓、成品仓、回收仓、铁材原材料仓,废品仓 及内部仓参照本制度执行。 三、 内容、管理职责及目标 1、 高效有序地进行物料、产品的收发作业,保证出入库数量准确且合乎品 质管理、计单管理和财务管理要求; 2、 单据、料卡管理有序,登记及时、准确。 3、 库房管理科学、有序,物料摆放整洁、整齐、符合货物储存和安全管理 要求; 4、 定期和循环盘点,及时查处差异; 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理,减少不良损失,降低库存资金 占用; 四、 仓管人员应具备的基本技能 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序; 熟悉仓库管理制度及相关管理流程; 熟悉经管物料、产品; 具备一定的质量管理知识; 五、 收货验收 货物进仓,需核对订单。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单 相符合方可入仓。 严禁无订单收货;因生产紧急、等特殊情况需请示上级和订单管理部门并 获得授权、同意可变通办理,但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单; 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因 导致的少量超订单收货,应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。 货物进仓,必须采用合适的方法计量、 清点准确。大批量收货可采用一定的 比例拆包装抽查,抽查时发现实际数量小于标识数量的,应按最小抽查数计 算接收该批货物。 货物进仓,需办理质量检验手续,其中: ①外协、外购物料/产品必须填报《报检单》,检验合格后方可入仓;其他供 应商提供的送货凭证由仓管员签名保管。 ② 特别地,对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料, 必须符合相关流程和审批手续,而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用” 或“挑选使用”字样。 自产成品、零部件,必须凭当批次质检合格文件。部分客户的产品还需有 客户确认合格的文件; 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的,进仓后应在专门的不良品区域单 独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。 入库物料、产品,必须采用合适、规范的包装(或装载物) 。包装标识清晰 且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一, 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、 车间生产中发现经质 检确认外协厂责任的不合格品,仓库必须及时通知采购部门办理退货 /补货事宜。 如耗材品和其它部门请购的物品、机器设备等,贵重物品需通知申请部门的 人员 六、货物出仓 货物出仓,必须有出仓凭证、指令 2 .所有计划外发料和非生产性发料,需经经理或厂长签字。 .车间领料必须是车间指定人员;本公司送货的,送货人 /提货人必须是业 务部门及资材部指定人员;外单位自行提货,必须核对提货人身份及授权委托。 .对外送货发出,必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签 字的签收回执或收货凭证。 .正常生产发料和成品出仓,必须是合格物料。不合格物料和产品发出, 必须符合相关规定、流程,有审批手续。 严格按照先进先出办法发货备料。 七、货物摆放 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐,小件物料上 架定置摆放。堆码规整、整齐,同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按 上述要求及时整理 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新,摆放于对应货物当 眼明显位置。 仓库设施、用具、如叉车、清洁工具等,在未使用时应整齐地摆放于规定位 置,严禁占用通道或随意乱丢乱放。 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净,如有废纸等废弃物或发现较多灰尘 时随时清理、清扫,符合 5S管理要求。 八、安全防护 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施,专人专责管 理。 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、 修护、补充;严禁堵塞消防通道、 设施及器材。 3?保证库房通风、干燥,做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合 安全管理要求的独立的库区。 不得将物料、产品直接放置于地面。 定期巡查保管物资的贮存质量,对超保质期物料及时报复检。 十一、呆滞、不良品处理 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品,至少每月定期填报一次; 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料,应随时填报处 理; 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕 权责单位 作业流程图 使用表单程序

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