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第十三章 内部控制审计;引导案例;引导案例;引导案例;引导案例;引导案例; 那么,到底什么是内部控制审计?它与财务报表审计有何区别与联系?注册会计师应如何执行内部控制审计?内部控制审计意见与财务报表审计意见可以截然相反吗?出具不同类型内部控制审计意见的标准是什么?;目录;本章思维导图;内部控制审计与整合审计概述;内部控制的定义及要素;内部控制审计;整合审计;内部控制审计的主要步骤;内部控制审计步骤;内部控制审计步骤;总体要求;以风险评估为基础;评估企业内部控制自我评价工作;内部控制审计步骤;总体要求;识别业务层面控制;测试控制设计和运行的有效性;风险与审计证据;内部控制审计步骤;内部控制缺陷的分类;内部控制缺陷的分类;审计人员的责任;审计人员的责任;内部控制审计步骤;书面声明;书面沟通;内部控制审计报告;(一)标题
(二)收件人
(三)引言段
(四)企业对内部控制的责任段
(五)注册会计师的责任段
(六)内部控制固有局限性的说明段
(七)财务报告内部控制审计意见段
(八)非财务报告内部控制重大缺陷描述段
(九)注册会计师的签名和盖章
(十)会计师事务所的名称、地址及盖章
(十一)报告日期;审计报告类型;审计报告类型;无保留审计意见;;审计报告类型;带强调事项段的无保留审计意见;;审计报告类型;否定审计意见;审计报告类型;无法表示意见; 财务报表审计意见与财务报告内部控制审计意见必然一致吗?;;
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