原材料进货检验规程PDF打印版.pdfVIP

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学 海 无 涯 原材料进货检验规程 1. 目的 对生产用原材料进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要 求。 2. 范围 本规程适用于本公司采购的生产原材料检验。 3. 职责 3.1 根据仓库提供的 《原材料请验单》负责对原材料进行取样; 3.2 根据 《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》对原材料 指标进行检验和试验; 3.3 填写原材料检测记录,建立台账; 3.4 对首次到厂的原材料进行留样; 3.5 质检部负责将检测结果反馈至相关部门; 3.6 对不合格材料严格按照检测流程进行处理,严禁私自接收或放行。 4. 工作内容 4.1 进货检验判定标准 进货检验判定依据:《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》 4.2 检验工作程序 首次供货: 供方需将样品、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书原 件或复印件等交由采购部门,采购部门开具《原材料请验单》,并将供方提供的 1 学 海 无 涯 样品、自检报告单、合格证原件或复印件等材料送至质检部,质检部负责人安排 质检员进行检验,质检员填写《原材料检测记录》。 如果合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至 采购部门,并填写工作联系单反馈至技术部,以据此做出鉴定报告,采购部门通 知供方并列入《合格供货方清单》,根据供方情况制定初步供货份额;如果不合 格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至采购部门, 质检部填写 《工作联系单》反馈至技术部。 合格样品要投入生产使用,需技术部出具相关证明。 非首次供货: 供方需提供质检报告、理化实验报告单、合格证等资料,仓库开具《原材料 请验单》,并将《原材料请验单》和供方提供的质检报告、理化实验报告单、合 格证原件或复印件等资料送至质检部,质检部确认后安排质检员进行检验,质检 员填写《原材料检测记录》。 如果合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至 仓库,据此仓库入库;如果不合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》 上签字确认并反馈至仓库,质检部填写 《不合格原材料处理单》反馈至技术部。 不合格原材料需要让步放行时,需技术部在《不合格原材料处理单》签字确 认放行,并由质检部填写《工作联系单》送至仓库办理入库。 供方提供质的检报告、理化实验报告单、合格证等资料由质检部存档保存。 4.3 检验工作要求 4.3.1 检验员严格按照 《原材料进货检验规程》、 《重庆龙者低碳环保科技 有限公司原材料检验技术标准》,质检部和技术部的要求,进行检查并如实填写 2 学 海 无 涯 检测数据; 4.3.2 检查结果报质量负责人,质量负责人依据 《原材料进货检验规程》、 《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》、质检部和技术部的要 求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写 含糊不清、模棱两可的签字。 4.3.3 仓库必须确认《原材料请验单》上的质量负责人签字方可办理入库手 续。 4.3.4 每天将检测数据处理并汇总,每周星期一上午十点前将上周检测数据 录入台账并上交至质检部负责人处。 4.4 原材料进货检验规定 4.4.1 原材料进货检验抽样方式: 检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取,不得由供方人员自行选样。 4.4.2 外观检查 检验样本检查按比例进行抽检。 4.4.3 原材料检验标识验证 质检部收集供方产品合格证书等文件并存档。检验人员必须对原材料的合格 标识进行核实,发现标识有问题及时通知质量负责人,并填写《工作联系单》反 馈到采购部门和技术部核实标识情况,由采购部门和技术部确认方可进行验收, 否则不必进行检验,直接退货,并按不合格品登记数量。 4.4.4 外观检查

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