财务部份:总账、工资、固定资产及UFO报表.docVIP

财务部份:总账、工资、固定资产及UFO报表.doc

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用 友 软 件 认 证 考 试 --财务部份:总账、工资、固定资产、UFO报表 建账套 增加操作员 以Admin身份注册后,在“系统管理—权限—用户”下增加以下操作员 1张红 2王晓 3刘勇 4陈玉 5杨梅 (2) 建立账套 以Admin身份注册后,在“系统管理—账套—建立”菜单下建立如下账套 账套号:100 账套名称:北京高科技有限公司 账套路径为默认 启用时间:2006年1月; 单位名称:北京高科技有限公司 单位信息的其他项为空 行业性质:新会计制度 安行业性质预置会计科目 客户、供应商分类,有外币核算 客户、供应商编码级次:222 部门编码级次:22 科目编码级次:422222 客户权限组级次:22 供应商权限组级次:22 数据精度为默认值 启用:总账、工资、固定资产,启用日期为:2006年1月1日 (3) 设置权限 以Admin身份注册后,在“系统管理—权限—权限”菜单中对下列操作员设置如下权限 张红(制单):账套主管(只有Admin才能设置账套主管) 王晓(出纳签字):出纳权限 (现金管理) 刘勇(审核):共用目录、总账 陈玉:应收、报表 杨梅:共用目录、工资、固定资产 肖剑(主管签字) (4) 以Admin身份注册后,在“系统管理—系统—设置备份计划”菜单中设置一个账套的自动备份计划 总账初始化 选项中的参数修改: 在“系统菜单—设置—选项—凭证”菜单中选中“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“凭证必须经由主管会计签字”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“自动填补凭证断号”参数。 在“系统菜单—设置—选项—账簿”菜单中选中“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”。 注:修改选项时要先点击“编辑”按钮,再选择相应的参数,这样所修改的参数才能保存。 进入总账系统后,在“系统菜单—设置—外币及汇率”菜单中设置外币:“美元”;汇率:“8.275” 在“系统菜单—设置—凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证” 在“系统菜单—设置—结算方式”菜单中设置结算方式为 1 支票 101 现金支票 102 转账支票 9 其他 在“系统菜单—设置—编码档案—部门档案”菜单中设置部门档案如下: 综合部 02 市场部 0101 总经理办公室 03 开发部 0102 财务部 0301 开发一部 0302 开发二部 在“系统菜单—设置—编码档案—职员档案”菜单中设置职员档案如下: 职员编号 职员名称 所属部门 职员编号 职员名称 所属部门 0101 肖剑 总经理办公室 0201 赵斌 市场部 0102 张红 财务部 0202 宋佳 市场部 0103 王晓 财务部 0301 孙健 开发一部 注:职员档案中的红色*为必需录入项。(用友通版本没有) (7) 在“系统菜单—设置—分类定义—客户分类”菜单中设置客户分类如下: 01长期客户 02中期客户 03短期客户 在“系统菜单—设置—编码档案—客户档案”菜单中设置客户档案如下: 02001(中期客户) 北京实验学校 03001 短期客户 上海实达公司 对应的供应商是“上海公司” 在“系统菜单—设置—分类定义—供应商分类”菜单中设置供应商分类如下: 01工业 02商业 03事业 在“系统菜单—设置—编码档案—供应商档案”菜单中设置供应商档案如下: 02001 商业 联想万科有限公司 01001 工业 上海公司 对应的的客户是“上海实达公司” 在“系统菜单—设置—会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下: 科目编码 科目名称 外币/单位 辅助账类型 方向 期初余额 科目编码 科目名称 外币/单位 辅助账类型 方向 期初余额 1001 现金   指定科目 借 6775.7 217105 应交资源税     贷 1002 银行存款   指定科目 借 159488.89 217106 应交所得税     贷   100201 工行存款     借 159488.89 217107 应交土地增值税     贷   100202 中行存款 美元   借   217108 城市维护建设税     贷   1131 应收账款   客户往来 借 157600  2331 专项应付款     贷   1133 其他应收款   个人往来 借 3800 2341 递延税款     贷  

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