货币资金审计概述之二.ppt

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第九章 货币资金审计 ;本章学习目标;本章内容;“使者”也离假面花;伪造银行对账单,挪用两亿判死缓;;上市公司出纳挪用公款炒股案 ;货币资金与交易循环的关系;货币资金与交易循环的关系;涉及的主要凭证和会计记录 ;1货币资金内部控制概述 ;1.1 岗位分工及授权批准:;(3)单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务:;1.1 岗位分工及授权批准:;1.2现金和银行存款的管理 ;1.2现金和银行存款的管理;1.3票据及有关印章的管理 ;1.4监督检查 ;2 库存现金审计;2.1库存现金内部控制的测试 ;2.2库存现金内部控制的测试 ;2.2库存现金内部控制的测试;2.2库存现金内部控制的测试;2.2库存现金内部控制的测试;2.3库存现金的实质性程序 ;监盘库存现金;监盘库存现金;监盘库存现金;监盘库存现金;考题;考题分析;现金盘点表编制的课堂练习;现金盘点表编制的课堂练习;3.1 银行存款的控制测试;3.1银行存款的控制测试;3.1银行存款的控制测试;考题;3.2银行存款的实质性程序 ;3.2银行存款的实质性程序;3.2银行存款的实质性程序;银行存款余额调节表;考题;考题;银行存款函证;银行存款函证;银行存款函证;考题;本章内容回顾

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