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广州庆达汽车零部件有限公司
受控状态
文件名称
工程更改与变化点管理程序
文件编号/版次
KD-QP-002/01
页 数
共 NUMPAGES 6页第 PAGE 1页
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1.目的
通过对制造过程中变化点的管理,使这些变化在内部得到适当的反应和有效的控制。
2.适用范围
2.1顾客的更改。
2.1.1技术图纸、接收准则、包装标准等技术文件的更改。
2.1.2产品样件。
2.1.3材料更改(牌号、供应商、规格、形状)。
2.1.4检验记录的更改。
2.1.5新产品试制过程中的设计更改。
2.2内部的更改
2.2.1设备/模具大修理后初次使用。
2.2.2新厂房/新生产线/新投入使用的生产设备。
2.2.3内部采购材料更改(牌号、供应商、规格、形状)。
2.3变化点
除以上已定义的与产品质量有关的人、机、料、法、环中的制造过程变化,如:
2.3.1生产工人(冲压作业员、焊接作业员、检查作业员、装模工、物料配送员、返工返修人员)变化(包括新人、转岗、顶岗)
2.3.2制造中模具损坏后形面的损坏及其修理、未在作业指导书规定的设备更换及其修理、与产品尺寸有关的工装夹具的损坏及其修理。
2.3.3作业方法的更改(检验频次、检验基准、量具、包装的变化、未在作业指导书规定的制造参数的调整)。
2.3.4让步接收材料的生产。
2.3.5功能区域的调整和重新设置。
3.定义
3.1工程更改:产品在制造过程中直接或间接影响产品质量、功能和性能的更改及顾客提出的更改。
3.2变化点:产品实现各要素中原来设置的条件发生变化简称变化点。
4.主要职责和权限
4.1营业部:接收顾客方面工程更改的信息并传递到内部涉及工程更改的部门;将内部执行更改的结果报告给顾客;
4.2制造部:负责内、外部工程更改方案的制定、实施;对变化点进行识别并采取有效的反应措施。
4.3品质管理部:负责接受顾客基于产品质量方面的信息,参与评审工程更改方案,监视工程更改实施的作业执行;验证更改后产品质量是否适宜;对内部的变化点及其反应措施进行确认和记录。
4.4相关部门:负责执行《工程更改/变化点联络处置单》的内容及本部门相关文件内容更新。
5.程序内容
5.1来自顾客的更改
5.1.1营业部接收顾客方面工程更改
5.1.2责任部门接到营业部有关顾客工程更改信息后,在2个工作日或顾客指定日期制定更改方案及实施办法,必要时组织相关部门对更改方案进行评审,营业部按顾客指定日期将更改的可行性方案回复,必要时需要顾客的书面批准。
5.1.3更改的实施
更改项目
信息接收
传递方
传递形式(记录)
制定方案部门
实施部门
技术图纸
营业部/制造部
制造部/品质管理部/文控
《工程更改/变化点联络处置单》
制造部
制造部
接收准则
营业部/品质管理部
品质管理部/文控
《工程更改/变化点联络处置单》
品质管理部
品质管理部
包装标准
营业部/制造部
品质管理部/生产管理部/制造部
《工程更改/变化点联络处置单》
制造部
品质管理部
材料
营业部/生产管理部
品质管理部/制造部
《工程更改/变化点联络处置单》
生产管理部/品质管理部
生产管理部/制造部
产品样件
营业部/品质管理部
品质管理部/制造部/生产管理部
《工程更改/变化点联络处置单》
品质管理部
品质管理部
新产品试制过程的设计变更
产品开发小组
产品开发小组成员
《工程更改/变化点联络处置单》
产品开发小组
产品开发小组
5.1.4 更改实施后的输出由对应窗口将其分别报告给顾客,制造的首次产品按《初期流动管理作业流程》执行,保存更改后产品的全尺寸数据记录,必要时做初始过程能力分析。
5.1.
5.2 来自内部的更改
5.2.1
更改项目
传递形式
制定方案部门
实施部门
确认部门
设备大修初次使用
《工程更改请求单》
制造部
制造部
制造部/品质管理部/顾客
模具大修初次使用
《工程更改请求单》
制造部
制造部
制造部/品质管理部/顾客
新厂房/新生产线/新投入使用的生产设备;
按《产品质量先期策划管理程序》执行
多功能小组
制造部
品质管理部/顾客
自采购材料
《工程更改请求单》
生产管理部
生产管理部
品质管理部/制造部/顾客
5.2.2 制造的首次产品按《初期流动管理作业流程》执行,保存更改后产品的全尺寸数据记录,必要时做初始过程能力分析。
5.
5.3变化点管理
5.3.1
5.3.2 产品制造过程中原来设置的条件发生变化,对有变化的位置/工序/设备/模具/材料/(通称变化点),各生产工序/过程都应有反应,必要时应停止生产,按《作业指导书》中异常处理流程处理。
5.3.3对已经做出来的成品或半成品贴“待确认标识”,必须经过100%重复检查合格后才能放行。
5.3.4对产生异常的变化点必
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