2018全年营销推广计划.ppt

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2018全年营销推广计划.ppt

2018营销推广计划书 框架完整 内容实用 严谨专业 BUSINESS PLAN POWERPOINT TEMPLATE 目 录 CONTENTS 1 2 3 4 2017年总结 货量统计 现存问题 2018年推广计划 推广宗旨 推广战线 节点推广线 2018年推售计划 推售目标 推售时间轴 蓄客分析 蓄客监控 2018年营销推广费用预计 PART 1 2017年总结 货量统计 现存问题 货量统计 洋房截至2018年3月9日 项目实现去化共0套 去化率达20% 去化率达16% 项目实现去化共0套 高层截至2018年3月9日 现存问题 区域客户 区域内客户分流严重,客户上门量偏低 老带新 老带新成交量偏低 形象展示 形象展示不够,样板房、园林示 范区没有给销售给予支撑。 节点管控 年前节点计划匆忙,导致线下 活动筹备紧张,线上推广不足。 PART 2 2018年推售目标 推售目标 推售时间轴 蓄客分析 蓄客监控 计划推售房源:32#、33#、34#楼,共计3个楼座,共0户房源 预计销售周期:2018年3日——2019年6月31日(在售房源包含在内) 推售周期安排:2018年4月底推售32#;(清水样板房必须在4月内完成包装,精装样板房必须在5月内完成) 2018年7月底推售33#; 2018年10月房交会推售34#,为强销期。 高层销售目标:截至2018年12月30日,认购率须达61%以上(即:0户) 高层定价原则:结合市场及金科观天下的销售均价作为定价原则,为后期房源定价和推售提供参考,实现高层销售目标及去化的均衡性奠定基础。 推售目标 计划推售房源:36#、37#、40#、41#、35#、38#楼共6个楼座,0户房源。 预计销售周期:2018年3日——2019年6月31日(在售房源包含在内) 推售周期安排:2018年7月底推售36#与37#;(45/48样板房及示范区域必须在7月内完成包装) 2018年10月底推售40#与41#; 4月中旬38#开始提前销售,为36-38蓄客。 洋房销售目标:截至2018年12月30日,认购率达62%以上(即:0户) 洋房定价原则:结合市场及金科观天下的销售均价作为定价原则,为后期房源定价和推售提供参考,实现洋房销售目标及去化的均衡性奠定基础。 推售目标 计划推售房源: 59-61# 楼,共计0个楼座,0户房源。 预计销售周期:2018年7日——2019年1月31日 推售周期安排: 2018年7月底叠拼开盘;(5月底样板房装修完成) (6月内59#60#61#区域园林示范区必须打造完成) 叠拼销售目标:截至2018年12月30日,认购率达76%以上(即:0户) 叠拼定价原则:结合市场销售均价作为定价原则,为后期房源定价和推售提供参考,实现叠拼销售目标及去化的均衡性奠定基础。 推售目标 营销节点图 此表仅供参考和讨论,因市场变化较快,应随市场进行变化,灵活处理。 18.3 18.4 18.5 18. 6 18.7 18.8 18.9 18.10 18.11 18.12 19.1 推售目标 0万元 洋房销售目标0套,去化率达70% 高层销售目标0套,去化率达70% 叠拼销售目标0套,去化率达76% 2018年总产值为 销售目标:2018年达到7.35亿元的销售额。 目标分解:高层销售目标xx套,洋房销售目标xx套, 叠拼销售目标xx套; 参照市场去化速度,高层转化率12%,洋房转化率8%,别墅转换率10%; 物业形态 高层 洋房 叠拼 销售目标(套) xxx xxx xxx 来访组数 xxxx xxx xxx 合计 xxx 从以上分析,要完成任务目标,需达到蓄客合计约xxx组。 蓄客分析 蓄 客 多动线客流导入 (户外广告、加油站广告、机场广告、乡镇广告) 多团队联合蓄客 (销售团队、渠道团队、行销团队) 多渠道广拓客源 (线上线下紧密结合,活动、渠道全线拓展) 多角度深挖客群 (圈层会、精准CALL客) 蓄客分析 目前本项目客户主要以渠道为主,在稳步提升渠道来访量的基础上,以活动为突破口,提升楼盘销售。 特 殊 情 况 监 控 来访量 蓄客量 来访成功率 认购成功率

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