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2018全年营销推广计划.ppt
2018营销推广计划书
框架完整 内容实用 严谨专业
BUSINESS PLAN POWERPOINT TEMPLATE
目 录
CONTENTS
1
2
3
4
2017年总结
货量统计
现存问题
2018年推广计划
推广宗旨
推广战线
节点推广线
2018年推售计划
推售目标
推售时间轴
蓄客分析
蓄客监控
2018年营销推广费用预计
PART
1
2017年总结
货量统计
现存问题
货量统计
洋房截至2018年3月9日
项目实现去化共0套
去化率达20%
去化率达16%
项目实现去化共0套
高层截至2018年3月9日
现存问题
区域客户
区域内客户分流严重,客户上门量偏低
老带新
老带新成交量偏低
形象展示
形象展示不够,样板房、园林示
范区没有给销售给予支撑。
节点管控
年前节点计划匆忙,导致线下
活动筹备紧张,线上推广不足。
PART
2
2018年推售目标
推售目标
推售时间轴
蓄客分析
蓄客监控
计划推售房源:32#、33#、34#楼,共计3个楼座,共0户房源
预计销售周期:2018年3日——2019年6月31日(在售房源包含在内)
推售周期安排:2018年4月底推售32#;(清水样板房必须在4月内完成包装,精装样板房必须在5月内完成)
2018年7月底推售33#;
2018年10月房交会推售34#,为强销期。
高层销售目标:截至2018年12月30日,认购率须达61%以上(即:0户)
高层定价原则:结合市场及金科观天下的销售均价作为定价原则,为后期房源定价和推售提供参考,实现高层销售目标及去化的均衡性奠定基础。
推售目标
计划推售房源:36#、37#、40#、41#、35#、38#楼共6个楼座,0户房源。
预计销售周期:2018年3日——2019年6月31日(在售房源包含在内)
推售周期安排:2018年7月底推售36#与37#;(45/48样板房及示范区域必须在7月内完成包装)
2018年10月底推售40#与41#;
4月中旬38#开始提前销售,为36-38蓄客。
洋房销售目标:截至2018年12月30日,认购率达62%以上(即:0户)
洋房定价原则:结合市场及金科观天下的销售均价作为定价原则,为后期房源定价和推售提供参考,实现洋房销售目标及去化的均衡性奠定基础。
推售目标
计划推售房源: 59-61# 楼,共计0个楼座,0户房源。
预计销售周期:2018年7日——2019年1月31日
推售周期安排: 2018年7月底叠拼开盘;(5月底样板房装修完成)
(6月内59#60#61#区域园林示范区必须打造完成)
叠拼销售目标:截至2018年12月30日,认购率达76%以上(即:0户)
叠拼定价原则:结合市场销售均价作为定价原则,为后期房源定价和推售提供参考,实现叠拼销售目标及去化的均衡性奠定基础。
推售目标
营销节点图
此表仅供参考和讨论,因市场变化较快,应随市场进行变化,灵活处理。
18.3 18.4 18.5 18. 6 18.7 18.8 18.9 18.10 18.11 18.12 19.1
推售目标
0万元
洋房销售目标0套,去化率达70%
高层销售目标0套,去化率达70%
叠拼销售目标0套,去化率达76%
2018年总产值为
销售目标:2018年达到7.35亿元的销售额。
目标分解:高层销售目标xx套,洋房销售目标xx套, 叠拼销售目标xx套;
参照市场去化速度,高层转化率12%,洋房转化率8%,别墅转换率10%;
物业形态
高层
洋房
叠拼
销售目标(套)
xxx
xxx
xxx
来访组数
xxxx
xxx
xxx
合计
xxx
从以上分析,要完成任务目标,需达到蓄客合计约xxx组。
蓄客分析
蓄
客
多动线客流导入
(户外广告、加油站广告、机场广告、乡镇广告)
多团队联合蓄客
(销售团队、渠道团队、行销团队)
多渠道广拓客源
(线上线下紧密结合,活动、渠道全线拓展)
多角度深挖客群
(圈层会、精准CALL客)
蓄客分析
目前本项目客户主要以渠道为主,在稳步提升渠道来访量的基础上,以活动为突破口,提升楼盘销售。
特
殊
情
况
监
控
来访量
蓄客量
来访成功率
认购成功率
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