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业务开支报销流程
网上报账系统
访问财务处主页,登陆财务信息化综合平台下方的网上报销系统,输入用户名和密码,点击登录,如果是第一次登录该系统,系统会提示输入联系方式,请老师务必留下联系电话,提交的网上报销单如果有问题才能及时联系。
进入系统主页面后,用户可以看到名下及被授权的经费卡列表,系统目前提供三种报销业务:
业务开支报销
差旅费报销
借款
业务开支报销流程
点击首页的业务开支报销按钮
点击部门名称/项目编码下面的加号按钮
选中要报销的经费卡项目号
选中报销内容下的加号按钮
在报销内容页面,按以下步骤进行填写
在报销前,可以点击额度查看按钮查询该经费卡的额度情况,如相关报销内容的额度不足,将无法提交这笔报销流水。
在要报销的内容那行填入摘要,单据数和金额,在填写金额前页面会跳出报销该内容的一些描述及报账规范,请务必认真阅读该报账规范,避免被退单的情况。
填完所有的报销内容后,选中填报规范已知悉右侧的勾选框,表示已阅读要报销内容的报账规范。
点击保存并返回上一页按钮。
在返回的业务开支报销页面,按以下步骤进行操作
如还有其他经费卡需要报销,则继续点击加号按钮进行第五步的操作。
Tips:适用于多张经费卡报销同一个业务事项,如是不同的业务事项,需要重新填报一个新的报销流水。
填写完以上报销内容后,点击下一步(填写支付方式)按钮
在支付方式页面选择支付方式,目前支持冲暂付(冲借款)、网银对私、网银对私(校外)和对公转账。
如选择冲暂付的支付方式,点击冲借款按钮,选择要冲借款的经费卡,选中是否冲销选择框,输入要冲的金额,点击冲借款按钮,然后点击下一步。
如选择网银对私的支付方式,默认发放到工资关联的银行卡
本人:指申报这笔报销流水的操作人。
项目负责人:指报销经费卡负责人。
其他人:指除本人和项目负责人外的其他校内人员。
如选择对公转账的支付方式,需要输入附言、对方单位、所在省、所在市、对方银行、对方账号等信息。
Tips:可以通过附言右侧的问号按钮进行单位的快速查询,如能检索到,直接选中,相关信息会自动填充;如未能检索到,则只能手动填写。
如选择网银对私(校外),则需要输入对方单位(校外人员的名称)、对方银行、对方账号(卡号)和金额。
选择完支付方式,填写相关信息后,点击下一步按钮,进入该页面,核对相关信息确认无误后,点击下一步(提交审核预约)按钮,然后打印出该笔报销流水的纸质单据。
差旅费报销流程
点击登陆首页的差旅费报销按钮
点击项目名称旁边的加号按钮,选择要报销的经费卡
输入出差人姓名、单位及职务、出差事由、出差地点、出差日期、市内交通费、会议费、住宿费、其他费用的票据张数和金额,如下图
点击长途交通费里的具体交通工具的行程单按钮,以飞机为例
输入具体的行程信息后,点击保存并返回前一页按钮
核对无误后,点击下一步(填写支付方式)
支付方式的操作和业务开支报销的操作类似。
核对无误后,点击下一步(提交审核预约),然后打印出纸质单据。
借款操作流程
点击登陆首页的借款按钮
选择项目,输入借款金额,选择用户,选择预冲账日期,借款类型,输入借款责任人编号按回车后,点击下一步
选择支付方式,支付方式的操作和业务开支报销的操作类似。
核对无误后,点击下一步(提交),然后打印出纸质单据。
网上报账其他功能介绍
项目报销记录和额度信息查询
Tips:非经费卡负责人本人无法查看项目报销记录和额度信息
申报业务状态管理
待修改业务:这笔业务在申报过程中(选择支付方式之前)中断,比如直接关闭浏览器,这笔业务可以在待修改业务中查看并修改。
待提交业务:这笔业务在申报过程中已选择了支付方式,但未点击提交按钮,这笔业务可以在待提交业务中查看。
已提交业务:这笔业务在申报过程中已点击提交按钮,这笔业务可以在已提交业务中查看。
已完成业务:这笔业务已经申报成功,可以在已提交业务中查看。
失败业务:这笔业务因不符合财务报账规定等其他原因被退回,可以在失败业务中查看。
Tips:只有在待修改业务状态下可以进入修改状态,其他业务状态必须回退到待修改业务才可以修改。
申报业务状态变更操作如下
从已提交业务状态退回待提交业务状态,选中要取消提交的业务,点击取消提交(冲正)按钮。
从待提交业务状态退回待修改业务状态,选中要退回修改的业务,点击退回修改按钮。
在待修改业务界面,可以点击要修改的业务进行编辑
在已提交业务界面中,可以查看该笔业务的状态
网上报账
报账数据(包括报账内容和支付方式)一经修改,必须重新打印报销单
网上报销建立在诚实互信、流程规范的基础之上,报账人员须保证粘贴的原始单据正规合法有效
最终报销金额以财务审核结果为准
为提高网上报销业务效率,请按照报销内容的先后顺序整理原始票据及相关资料,以便财务人员进行核对
为防止单据遗失报账人员务必按照票据粘贴规范整齐粘贴原始单
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