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《内审培训资料》PPT课件
四、各部门准备的资料 5.PMC计划物控部/仓库: 1.1程序文件准备和了解 质量文件:1份 生产计划管理程序 物流和仓库管理程序 三级文件:PMC2份,仓库4份 5.2主要内审资料 5.2.1委外加工申请单 5.2.2领料单/外购入库单/出货单 5.2.3生产订单 5.2.4周、月度生产主计划 5.2.5生产任务单 5.2.6订单变更通知单 5.2.7出货达成率分析 5.2.8生产计划达成率 5.2.9生产计划跟踪表 5.2.10物料标识卡 5.2.11化学品使用发放记录表 5.2.12MSDS安全周知卡 四、各部门准备的资料 6.制造中心: 1.1程序文件准备和了解 质量文件:1份 设备管理程序 生产过程控制程序 三级文件:26份 6.2主要内审资料 6.2.1设备台账/设备保养/维修记录表 6.2.2领料单/首件记录表/巡检记录表 6.2.3模具管理台账/模具保养/维修记录表 6.2.4废品/返工品记录表 6.2.5生产任务单 6.2.6入库单 6.2.7产品使用维修/更换记录表 6.2.8例行检验记录表 6.2.9草酸使用添加记录表 6.2.10化学品使用添加记录表 6.2.11锅炉安全检查及保养记录6.2.12MSDS安全周知卡 6.2.13公司/车间消防安全检查记录表 6.2.14各车间废弃物处理记录表 6.2.15环评批复报告 6.2.16安全生产许可证 6.2.17涂层环保测试报告 四、各部门准备的资料 7.品质部: 1.1程序文件准备和了解 质量文件:1份 产品监视与测量控制程序 不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序 标识与可追溯性控制程序 数据分析与持续改进控制程序 内部质量审核控制程序 管理评审控制程序 三级文件:制度31份,检验规范67份 7.2主要内审资料 7.2.1仪器台账/保养/维修记录表 7.2.2各车间巡检记录表 7.2.3收料通知单 7.2.4IQC检验报告 7.2.5可靠性测试报告 7.2.6成品检验报告 7.2.7客诉管理台账/报告 7.2.8第三方检测报告 7.2.9样品台账 7.2.10新品测试记录表 7.2.11品质异常单 7.2.12特采申请单 7.2.13品质奖惩单 7.2.14管理评审报告/管理评审计划/内部审核报告 五、ISO9001文件架构 组织中的各部门… 质量手冊、方针、目标 程序文件 作业指导书 表单、记录 ISO9001与ISO14001质量与环境管理体系内审培训 一、内审首次会议 二、审核对 陪同人员 应具备哪些条件? 三、回答审核员时的基本点是什么? 四、各部门准备的资料 五、ISO9001文件架构 六、ISO9001认证类别 七、质量环境管理体系方针与目标 ISO9001与ISO14001质量与环境管理体系培训 课 程 一、内审首次会议 由审核方组长主持,公司管理层、各个负责人及陪同人员参加。 ☆ 总经理/管理者代表讲话 ☆ 认证公司审核组长介绍本次审核组成员 ☆ 外审组长代表审核组就本次审核做以下几点说明 二、审核对 陪同人员 应具备哪些条件? 1.熟悉陪同区域的工作和文件 2.态度友善、反应灵活 3.认真记录审核情况 4.及时向领导传递准确的审核信息。 三.回答审核员时的基本点是什么? 1.以文件/记录为依据为依据 2.以实际情况来证明 3. 用证据说明问题避免所说的不符合事实 4. 有误解时把解释权让给更明白的人。 四、各部门准备的资料 1.人力行政部: 1.1程序文件准备和了解 质量文件:2份 基础设施管理程序 信息系统管理程序 环境文件:6份 目标、指标和方案控制程序 环境因素识误和评价控制程序 环境绩效监测和测量控制程序 法律法规收集及评价程序 应急准备和响应控制程序 环境管理体系运行控制程序 三级文件:人力15份,行政8份 1.2主要内审资料 1.2.1公司消防安全检查记录表 1.2.2公司废弃物处理记录表 1.2.3管理方案执行记录表 1.2.4环境管理体系运行检查表 1.2.5环境因素识别及评价统计分析表 1.2.6重要环境因素清单及评价表 1.2.7特殊岗位说明书及培训记录、上岗证 1.2.8公司所有人员入职记录表、花名册、岗位说明书 1.2.9年度培训计划、培训训签到表、培训考核评估 1.2.10劳动合同 四、各部门准备的资料 2.研发部: 1.1程序文件准备和了解 质量文件:1份 研发与开发控制程序 三级文件:管理文件11份,作业指导书15份 2.2主要内审资料 2.2.1新产品项目立项,论证,批准,分工,各阶段的结果和验证记录,最终的结果和验证记录,实验报告,结论,小批量试产报告,移交记录, 具体有: 立项报告,可靠性分析报告、图纸,BOM,工艺流程,工程变更,零件承认书 小批量试产报告
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