成都亚光电子股份股份有限公司2004 年度会计报表审计报告.pdf

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成都亚光电子股份股份有限公司2004 年度会计报表审计报告

成都亚光电子股份股份有限公司 2004 年度会计报表 审计报告 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 目 录 页 次 一、审计报告 1 二、已审会计报表 资产负债表 2-3 利润及利润分配表 4 现金流量表 5-6 会计报表附注 7-31 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 电话 中国深圳市东门南路2006 号宝丰大厦五楼 传真 审计报告 深鹏所审字[2006]824 号 成都亚光电子股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的成都亚光电子股份有限公司(以下简称亚光公司)2004 年 12 月 31 日的资产 负债表以及 2004 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是亚光公司管理当局的责任,我 们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在 重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编 制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信, 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重 大方面公允反映了亚光公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及2004 年度的经营成果和现金流量。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 深圳 2006 年 8 月 7 日 卢剑波 中国注册会计师 刘 军 1 2 3 4 5

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