- 1、本文档共40页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
02内审员培训
* 内审员培训知识 一、质量管理体系审核基础知识 二、内审员基础知识 一、质量管理体系审核基础知识 (一)质量审核基础知识 1、审核对象 ●产品质量审核 :对最终产品的质量单独评价的活动,用以确定产品质量的符合性和适用性。如 ●过程质量审核:独立地对过程(工序)进行质量审核,侧重于评价过程控制的有效性。 ●质量管理体系审核:独立地对组织的质量管理体系所进行的质量审核 (一)质量审核基础知识 2、审核对象 全部审核:覆盖组织产品质量形成的各个过程、各个场所、各种产品。 部分审核:仅覆盖组织产品质量形成的某个过程、某个场所或某种产品。 跟踪审核:部分审核的一种,此种审核主要是用于验证以前审核后的纠正措施是否实施并有效,不合格项是否得到消除。 (二)、管理体系审核目的 第一方审核 第二方审核 第三方审核 (二)、管理体系审核目的 1、第一方审核(内审)目的 评价组织自身的管理体系的符合性 验证组织自身的管理体系的有效性 重要的管理手段和自我改进的机制,及时发现问题,采取措施,使体系不断完善 为外审做好准备 (二)管理体系审核目的 2、第二方审核的目的 当有建立合同关系的意向时,对供方进行初步评价 在有合同关系的情况下,验证供方的管理体系是否持续满足规定的要求并且正在进行 作为制定和调整合格供方名单的依据之一。 (二)、管理体系审核目的 3、第三方审核(外审)目的 确定管理体系过程是否符合规定要求 确定现行的管理体系实现规定目标的有效性 确定组织管理体系是否能被认证/注册 为组织提供改进体系的机会 减少许多重复的第二方审核 提高组织声誉,增强竞争能力 查证组织是否满足法律和认证机构规定要求 (二)、管理体系审核目的 4、小结 第一、第二、第三方审核 共同之处:是都对体系运行的有效性进行评价。 不同:第二、三方审核目的重在评定受审方管理体系,评定合格则予以认可/注册;第一方审核(内审)目的重在发现问题,采取纠正/预防措施,以期改进体系,提高产品及管理质量。不存在认可或认证的问题。 (三)、审核的范围 过程 场所(部门、地区(厂区)) 产品 (四)、审核的依据 体系文件(手册、程序文件、第三层次文件) 体系标准 国家有关的法律、法规 质量计划 合同 (五)、审核(内审)的时机和频度 常规至少每年一次 特殊情况追加审核 (六)、内审的关键 领导重视是做好内审的根本 管理者代表要亲自抓内审工作 内审的具体工作需要有一个职能部门(常设机构,如质管办)来管理。 要组建一支合格的内审员队伍 内审需要有一套正规的程序 (七)、内审的准备 1、制定计划 2、组成审核组 3、收集并审阅有关文件 4、编制检查表 5、通知受审核部门并约定具体审核时间 (七)、内审的准备 1、审核计划的编制 包括: 年度审核计划的编制(相当于总纲领) a)集中式年度审核计划 (集中在较短时间内,通常为2-3天)。 b)滚动式年度审核计划(分散在较长时间) 某次审核活动的具体计划 a)目的 b)范围 c)依据 d)审核组成员 e)审核日期 f)审核日程 (七)、内审的准备 2、组成审核组 任命审核组组长 选择审核组组员 考虑因素: a)资格 b)业务范围 c)专业知识 d)工作中的协调 e)为受审部门所接受 (七)、内审的准备 3、收集并审阅有关文件 收集与受审部门有关的手册、程序文件、作业指导书、规章制度、体系标准、质量计划、合同、相关的法律法规等。 检查与其他部门程序文件的接口是否明确,内容是否协调,通用的文件和程序也要收集。 作业指导书一般在现场审核时检查。 (七)、内审的准备 4、编写检查表 检查表是内审员根据分工所编制的文件,内容包括需要审核的内容及审核方法,是内审员进行审核时人工作提纲/文件,它不必向受审方展示。 4.1检查表的作用 a、保持审核目标不明确、内容完整 b、减少内审员的偏见和随意性 c、作为内审的证实材料保存 (七)、内审的准备 4、编写检查表 4.2检查表的编制依据 a、依据ISO等标准、相应的补充要求(如法律、法规等)和体系文件(质量方针 和目标、质量手册、程序文件等)提供的信息。这是每次审核通用的依据 b、依据产品实现过程,包括生产或服务提供过程(含关键过程/特殊过程)的信息,这是每次审核的重点内容。 (七)、内审的准备 4、编写检查表 4.3 检查表的内容 a、列出审核项目和要点,主要解决一个“查什么”的问题。 b、明确审核方法,进行抽样的设计,主要解决一个“怎么查”的问题。 ▲ 问、听、查、看、测 ▲ 抓住重点,抽样应有代表性 c、选择正确的对象提问。 d、封闭式问题(“是”“有”“无”)和开启式问题(详细说明)相结合。 (七)、内审的准备 4、编写检查表 4.4注意事项 检
文档评论(0)