员工公务费用与报销管理制度.doc

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员工公务费用与报销管理制度

伟思信安员工公务费用及报销管理制度 伟思信安 说明 本管理制度适用于公司目前所处在的创业期。 节约原则:在公司创建初期,为降低投入的成本,实施节约原则的制度,要求员工具有艰苦创业的精神。 自我管理原则:公司财务管理希望建立在互相尊重与互相信任的基础上,要求各位员工能够自觉遵行本制度,做到公私分明。 严肃原则:如员工在费用报销时有意出现不实情况,将被视为欺诈行为,公司将根据有关规定严肃处理。 本制度适用于公司总部及信息安全事业部。各分公司可根据各自具体情况在本制度基础上适当修改,但修改后的制度一律给公司财务总监核准后再行实施。原则上,分公司财务根据标准不允许超过本制度。 各公司负责人及财务负责人必须严肃严格执行本制度,公司财务管理人员将定期审计报销凭据,监督本制度执行情况,凡发现违反本制度者,将追究有关人员责任。 借款、付款 借款: 员工因公借款,需根据被批准的〈出差申请书〉再填写〈暂支单〉,财务核实无欠款后,再经总经理批准后执行。 采购人员借购物款,需凭总经理核批的〈物品请购单〉。 清款: 员工借款专款专用,不得挪作它用或转借他人。 员工出差返回后三天内需核清其借款,市内办事者一天内核清借款,如有拖欠,将从工资中扣还,如果挪用公款,将另行严肃处理。 上款未清,下次不予借款,因此延误工作者,将追究有关责任。 差旅费报销制度 员工乘坐车、船、飞机及住宿标准和出差餐贴标准 住宿标准说明 如果系双数同性员工一起出差,应该共住双人房,如果是不同级别的员工,应该级别相同的员工住一间客房,如果同住者住宿标准不同,按其中级别高的标准报销住宿费。 员工报销住宿费时,发票上应注明住宿的起止日期、房间单价,如夹杂其它费用的,应附有宾馆的费用明细单。 员工出差时,应尽量通过订房系统预订好有价格优惠的宾馆,而不要到了当地再去被动地找地方住。 如果员工住宿超过标准,除非有特殊理由经总经办特批,否则超出部分不予报销。 为了安全起见,公司不鼓励员工入住过于简陋的宾馆,如果员工的住宿费低于标准,低于标准部分的40%奖励给员工。 如果条件许可,员工退房应尽量在中午之前,或晚上六点之前,从而为公司节省费用。 三A级(含三A级)以下员工出差地有公司招待所地,应尽量入住公司招待所。 员工出差如超过2天,自第三晚起每天可报销20元洗衣费。 长途交通工具说明: 二级(含二级)以上的员工一般情况下,如陆路(火车、长途巴士)或水路路程在六个小时以内,应乘坐陆(水)路交通工具,在六个小时以上者,可乘坐飞机。 三A至四B级员工,如陆(水)路路程在十二个小时以内,应乘坐陆(水)路交通工具,在十二小时以上者,可乘坐飞机。 如果员工因时间紧迫,需在以上规定外乘坐飞机时,应预先经公司总经办批准。 员工出差应本着节约的原则,在不影响工作的前提下,尽可能选择一些较优惠的航班,购买打折机票,并在报销时如实申报。 出于节省费用与时间,员工应尽量选择在夜间乘坐火车、长途巴士或轮船,在长途交通工具上过夜者,享受其住宿标准的40%的夜车补贴,但不应再报销当晚的住宿费。 出差餐贴 员工出差报销餐贴应按实际在外用餐次数,每餐餐贴标准如下: 出差员工如陪同参加交际用餐者,或对方单位宴请者,不应再报销当餐餐贴。 员工出差参加会议时,如伙食已包括在会务费中,则不再报销餐贴。 员工在出差期间,如已由上级人员统一负责餐饮,则不再报销当餐餐贴,应由上级人员统一报销餐贴。 如果员工出差到公司其它机构工作,午餐应由当地机构统一安排,不再报销午餐餐贴。 员工在公司本地外出办事,中午不能回公司就餐可报销午餐餐贴。 市内交通费 二级(含二级)以上员工在市内因公务外出均可报销出租车费。 三B级(含三B级)以下员工在市内办事,一般情况下应尽量使用公共交通工具,因时间紧急或其它特殊情况下,可使用出租车。 销售人员在市内的交通费根据有关规定处理。 二级(含二级)以下员工出差由市区进出机场时,如果单程出租车费超过40元者,一律乘坐机场巴士。 员工在市内办事,乘坐公共交通工具者按实际报销。 公务杂费 出差人员在外出差的公务杂费,如行李费、邮电费、购退票手续费、文件复印件费等凭单据报销。 出差人员在外的个人开支、购物、游览等非工作需要开支,均不得报销。 办公费用报销规定 手机费 出于节省开支,同时也有利于个人健康,员工通话应尽量使用座机,打长途电话应尽量使用IP电话,通话应简洁明了。 一级人员手机费实报实销,但如果超过2000元/月时,应打出通话清单,去除个人话费。 二级人员中经常出差的人员手机费在1000元/月以内可以实报,超过1000元/月时,应打出通话清单,去除个人话费,非经常出差人员,手机费应在300元/月以内可以实报。 三级(含三级)以下人员,手机费凭话费清单报销,只报销公务话费。 室内工作人员不予报销手机费。 销售人员手机

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