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ERP标准流程之八----进货退货管理 ERP标准流程之八----货管理 三、流程图说明收货主要解决货品批号、货位等信息。为了简化操作复杂程度,可以考虑通过勾兑进货合同来生成相关的收货信息。这还可以达到另一个目的,即合同等同于收货通知单,可以控制收货业务。四、单据说明五、报表说明六、岗位职责 标准流程之五----进货结算付款流程 业务说明业务人员根据同供应商达成的付款协议填制付款申请表,报领导审批通过后转交财务,财务办理付款业务。付款一般有两种方式:即付和先挂帐后付款。在付款方面,财务肩负着控制企业流动资金的义务。因此,需要向财务提供这方面的相关信息,以便财务及时筹措资金。同时为企业整体的资本运营服务。流程图进货结算付款流程图如下: 三、流程图说明进货结算:供货方发票到后,勾兑进货单(货先)生成结算单挂帐,差异部分系统自动进行进货补差,调整存货金额。实际运行过程中,该操作是由业务人员还是财务人员去完成值得斟酌。业务人员熟悉业务,可以很准确地勾兑进货单据。财务人员负责对应付帐的审核,结算最终需要财务的确认。进货付款:业务人员根据协议给供应商付款,分两种情况:应付冲减或预付。此外还可能存在应收抵应付的特殊形式。应付冲减需要勾兑结算单冲减应付帐。四、单据说明 五、报表说明 六、岗位职责 七、岗位操作规范 八、可以简化的业务流程 九、可能遇到的特殊问题 十、配置说明 ERP标准流程之一----入库管理 一、业务说明: 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下,按照库房实物管理制度,清点货物,按照要求,将货物存放到指定地点,并在入库验收单上签字。入库验收单的来源存在多种情况:进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中,可能还存在只签字,没有实货的情况,如报溢。在手工业务中,不同的入库实际上是不同的原始单据,我们建议,在引入计算机管理信息系统后,我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图: 入库流程如下: 三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单,根据实货在库房的存放情况,确定货位等明细信息,并检查如批号等的明细信息,正确后,入库记保管帐并打印入库单,作为记账的依据。四、单据说明入库单:库房管理员入库记账依据(一般情况下不包括金额信息,有时被进货单的一联代替)。单据样式:数据项说明: 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员:确保单据同入库实物一致,在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐 八、可以简化的业务流程 在人员较少,业务流程实际也不复杂的企业,或库房并不真正利用计算机系统管理的企业,我们建议在所有业务结束的同时,直接入库记保管帐,在相关功能中《进货单管理》,《移库单管理》,《调拨单管理》,《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐,就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1. 库房不上计算机系统;可以使用简化的业务流程。2. 在医药行业对批号和货位的管理相当严格;必须使用符合修改入库单功能。3. 在管理很规范的企业,入库记账的依据必须是原始单据,并要签字;原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用,如打印入库单号等。4. 处理某些特殊类型库房,如调拨的保管帐,职工福利的保管帐,为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等;应使用简化的业务流程 十、配置说明 若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。 ERP标准流程之二------出库管理 出库管理 一、业务说明 库房管理员按照公司的出库原则(先进先出、批次管理、后进先出等),根据库房综合员传来的销售发票、增值税发票清单、移库单、调拨出库单、报损单、进货退出单等拣货出库,并由拣货工将货物送到发货区。 二、流程图 出库流程如下页图所示: 三、流程图说明 库房配货调度在收到相关部门传来的出库单据后,进行库房配货。并打印配货汇总单。各仓房库房管理员自动打印拣货单,根据拣货单拣货并复核出库。交搬运工将货物运送到指定的发货区或装箱区待发货。发货员根据客户提货单或送货单(随货同行联)复核发货。司机和送货员将货物送到客户处后将客户签字的运输联返回公司。四、单据说明配货单:系统依据配货原则进行配货后打印出的单据,一般记录相关单位、货品、数量、批号、批次、状态等信息。使用拣货单时其一般用于发货前的核对,不使用拣货单时其可以用于拣货,代替拣货单。拣货单:用于库房保管员拣货的单据,信息项基本于配货单相同,为了便于拣货一般分仓房、相关单位进行分页打印。 五、报表说明六、岗位职责 1. 配货调度:负责在系统中进行配货,当系统配出的信息需要调整时使用配货手工调整功能进行相应调整。在需要的时候对应配货失败的配货单生成欠货单

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