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如何提高企业财务内控制度
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如何提高企业财务内控制度
目 录
第一章 货币资金内部控制制度……………………………………
第一节 货币资金管理制度
第二节 现金管理制度
第三节 支票及印章的管理制度
第二章 实物资产内控制度…………………………………………
第一节 财产清查制度
第二节 低值易耗品管理制度
第三节 材料管理制度
第四节 固定资产管理制度
第三章 经营活动中的财务内控制度………………………………
第一节 采购与付款内部控制制度
第二节 销售与收款内部控制制度
第三节 成本与费用内部控制制度
整理
(大量管理資料下載/ 管理專題/ 管理詞庫)
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附录:
1.发票领用申请表
2.发票开票月统计表(表一)
3.发票开票月统计表(表二)
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序言
内部控制是企业为控制经营风险、实现经营目标而制定的各项政策与程序。
财务内部控制是一个过程,受企业董事会、管理当局和其他员工影响,旨
在保证财务报告的可靠性、经营的效果和效率以及现行法规的遵循。它认为内
部控制整体架构主要由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五
项要素构成。
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第一章 货币资金内控制度
第一节 货币资金管理制度
本节包括两部分内容:货币资金管理及监管制度、集团资金管理制度。
货币资金管理及监管制度
(一)岗位分工及授权批准
公司实行货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,
确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得兼
任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。各核
算主体不得由一人办理货币资金业务的全过程。
公司办理货币资金业务,应当配备合格的人员,并根据单位具体情况进行
岗位轮换。办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德,忠于职守,廉
洁奉公,遵纪守法,客观公正,不断提高会计业务素质和职业道德水平。
公司对货币资金业务建立严格的授权批准制度,明确审批人对货币资金业
务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理货币
资金业务的职责范围和工作要求。
审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,
不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货
币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒
绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。
(二)单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。
支付申请。单位有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金
支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等容,并附有效经济合同
或相关证明。
支付审批。审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对
不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准。
支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币
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资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,
金额计算是否准确,支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后,交由出纳
人员办理支付手续。未被
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