管理评审报告-体系组重点.ppt

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管理评审报告-体系组重点

F P C 专 业 制 造 商 上 达 电 子( 深 圳 )有 限 公 司 F P C 专 业 制 造 商 上 达 电 子( 深 圳 )有 限 公 司 5 2 3 内外审核情况 4 体系建设情况 文件管理MI资料发行情况 目标指标完成情况 1 5、质量管理体系运行: 体系组下半年工作计划 2 I .a.2016年上半年内外部评审完成情况 具体审核时间以第三方机构的通知为准 莱茵TUV ◎                       1次/年 ISO9001ISO14001TS16949QC080000 体系监督审核,确保我司符合第三方机构的认证要求 外审 深圳 7 4月份完成了1次文件稽查 ISO小组 ◎     ◎     ◎     ◎     1次/季度 稽查制程过程是否符合体系要求 制造过程审核 深圳 6 管理评审通知已发出,计划2016.7.9日进行 管理者代表           ◎             1次/年 验证公司的经营计划及质量目标是否达成,质量方针是需要变更进行评审,对管理评审的输出进行跟踪改善 管理评审 深圳 5 正在进行中 ISO小组             ◎           1次/年 ISO9001TS16949 体系监督审核,确保我司符合第三方机构的认证要求 ISO9001TS(包括车载产品审核)内审 深圳 4 具体推迟至7月中旬 ISO小组                 ◎       1次/半年 确保公司有害物质管理有效运行,客户环保投诉O事故 QC08000014001内审 深圳 3 已完成,VOVO审核通过 ISO小组                   ◎     2次/年 VIVO复审前自我审核,前期不符合项关闭确认 内部审核 深圳 2 已完成,审核通过 TUV                     ◎   1次/年 体系监督审核,确保我司符合第三方机构的认证要求 TS16949监审 深圳 1 备注 主导单位 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 评审频率 评审目的 评审项目 厂地 序号 2 I .b.客户审核完成情况 月份 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 受审次数 0 2 3 3 3 1 受审通过次数 0 2 2 3 3 1 审核通过率(目标) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 审核通过率(实际) 100% 66.7% 100% 100% 100% 审核发现严重不符合项(目标) 0 0 0 0 0 0 审核发现严重不符合项(实际) 0 0 0 0 0 0 审核不符合项数量 17 65 44 48 0 审核不符合项关闭数量 17 65 44 48 0 审核改善关闭率(目标) 96% 96% 96% 97% 97% 97% 审核改善关闭率(实际) 100% 100% 100% 100% 100% 注:3月份审核通过率目标为100%,实际通过率为66.7%。 原因为:3月份伯恩光学客户来我司复审,审核结果为有条件通过,在4月份伯恩光学客户再次来我司复审,审核通过。 文件发放 2016年上半年(1月-6月)共计发放?2085份文件,1019份工程样品资料,203份工程量产资料,799份工程换页资料,回收268份换页资料,有59份换页资料未回收,已要求8月内回收至文控中心,如仍不能回收,按《受控文件管理规定行文》条款执行。 文件优化梳理 文件修订已完成:一阶:0份,二阶:34 份,三阶:223份。 一阶文件:需修订1份,已完成0份,预计8月底完成; 二阶文件:需修订53份,已完成34份,预计8月底完成剩下19份。 三阶文件:需修订390份,已完成223份,预计8月底完成剩下167份 Ⅱ.文件管理MI资料发行情况 3月份已进行2016年度第一次内部审核活动,主要从TS16949、ISO9001、ISO14001、QC080000四大体系进行审核,共开出0个严重不符合项,8个一般不符合项,0个轻微不符合项,现一般不符合项都已关闭。此次内审结论:质量、环保、有害物质三大体系运行均是有效的,充分的,适宜的。 计划7月初组织进行2016年度第二次内审活动。 2月深圳上达TS16949:2009年度监审:开出3项一般不符合项,审核顺利通过。 3月新客户(伯恩)客户二次复审:有条件通过。 4月新客户(伯恩)客户三次复审:顺利通过。 3月-6月新客户(eastek、信利、斯凯智能、蓝思、帝晶)初审:顺利通过 3月-6月客户(

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