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[普通差旅费、交通费、招待费管理规定
差旅费、交通费、招待费管理规定
第一部分、差旅费
一、出差申请
1、出差申请:员工出差,须填写《出差工作时间计划表》、《出差行程预算》,报上级批准,因紧急事务而无法事先报批的应先征得主管的口头同意,并在出差结束后24小时内补办出差审批手续;否则,不予报销任何差旅费用。《出差行程预算》包括出差人员交通费、住宿费、出差补助等费用总计,如有需要对方(比如客户等)承担费用的,必须注明公司和对方各自承担多少费用。
2、出差人到达目的地后,必须及时告知公司联系电话和地址,手机保持24小时开通,并随时与直属上司保持联系,出差过程中,将事情办理的进程和结果,必须随时与直属上司保持良好沟通,以便公司随时调整出差计划。
3、出差的审核决定权限如下:
二天内由部门经理核准。三天(含三天)以上由总经理批准(可以由副总代理签字),部门经理以上人员一律由总经理批准(总经理在外可以由副总代签)。
4、审批流程:填好的出差申请表经审批同意后,方可办理订票、借款等相关出差手续。《出差工作时间计划表》、《出差行程预算》原则上要提前四个工作日审批完成,财务部门有权在审核、审批“出差时间”“费用预算”和“同行人数”等问题上作出相应调整。
5、出差不得报加班费,但周日和法定节假日出差可给予调休。
6、出差途中除因病或遭意外灾害,或因实际工作需要电话联系,请示直属上级批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,超出部分以旷工论处。
7、出差费用包括交通费、住宿费、招待费(经理级以上)、办公费等。
二、差旅管理流程
1、出差人员如实填写《出差工作时间计划表》两份,《出差行程预算》一份交部门经理核准。
2、部门经理批准后,交公司领导审批。
3、持审批后的《出差工作时间计划表》和《出差行程预算》,到财务部门办理借款事宜。
4、另一份《出差工作时间计划表》交由人力资源部登记、考勤依据,在行政部完善的情况下,由行政部安排买票。
5、出差人员执行出差任务。
6、出差人员做《出差总结》,整理报销单据。《出差总结》复印一份附报销单后。
7、部门经理审核报销单据,总经理核准。
8、出差人员回公司3日内到财务部办理报销手续。
三、出差的借款
1、填写《借款单》,附《出差工作时间计划表》、《出差行程预算》;
2、《出差工作时间计划表》二份,人事考勤用一份,财务处借款用一份;
一天及以内的出差审批:出差人→部门经理
超出一天至三天内的出差审批:出差人→部门经理→副总
三天及以上,部门经理及以上职务的出差审批:出差人→部门经理→副总→总经理
3、《出差行程预算》一份,财务处借款用;
出差人→部门经理→财务审核
4、《借款单》的审批:
出差人→部门经理→副总→总经理
四、差旅费标准
适用员工 城市
交通费 住宿费 市内
交通费 办公费 出差补助
(不含省内) 一级城市 其他城市 董事长总经理 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 无 经理、主管办事处经理 实报实销 180元 130元 实报实销
(的士除外) 实报实销 30元/天 其他员工 实报实销 150元 110元 实报实销
(的士除外) 实报实销 20元/天 五、费用项目说明
1、岗位级别说明:
①经理级别包括:大区经理、财务经理、商品部经理、主设计师、行政经理、厂长等;
②主管级别包括:部门主管、区域主管、设计师;
③普通员工包括:区域助理、督导、 统计、采购、跟单等(如客户需要公司派督导的,费用则按合同规定执行,公司自愿派督导下店去巡场的,费用则按公司规定标准执行);
2、省市内出差当天返回者,不享受以上补助,车票实报实销;
3、一级城市:直辖市、省会城市、特区城市、沿海开发区城市
普通城市:除以上城市外的其它城市。
4、城市交通费:原则上只能乘坐火车(硬卧)或汽车(硬座),如需乘坐飞机,须经总经理批准。
5、市内交通费:总监以上实报实销;
其他人员的市内交通,一般乘坐公交车,不得乘坐出租车。报销出租车费时,应说明其原因,并在票据背面注明日期及特殊原因、起止地点。
6、住宿费:
①住宿费标准根据出差城市的等级而定,实际费用超过标准经特批后方可报销,否则超额部分自行负责。
②有带队的集体出差,(如集体参加培训、会议或团队性的开支),住宿由带队人员统一安排,采用实报实销的方式,由带队人员统一报销;在外地常驻的人员到异地出差时,按正常驻外出差管理;公司有办事处的地方,一律住宿在办事处。
③一个人出差时选择入住单人间,两个人(同性别)必须入住一间标准房,以减低费用,不同级别的人入住一间房时,按级别高的标准报销,出差期间,如不报销住宿费,按每人每天标准住宿费的一半补给个
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