《中顺洁柔:二零一六年年度审计报告》.pdf

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中顺洁柔纸业股份有限公司 审 计 报 告 目 录 页 次 一、 审计报告 1-2 二、 已审财务报表 3-12 合并资产负债表 3-4 合并利润表 5 合并现金流量表 6 合并股东权益变动表 7 母公司资产负债表 8-9 母公司利润表 10 母公司现金流量表 11 母公司股东权益变动表 12 三、 财务报表附注 13-88 审 计 报 告 广会所审字[2012]第11005650011 号 中顺洁柔纸业股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的中顺洁柔纸业股份有限公司 (以下简称“中顺洁柔”) 财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2011 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金 流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是中顺洁柔管理层的责任,这种责任包括:(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其 实现公允反映;(2)设计、 执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们 按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对 财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证 据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致 的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财 务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并 非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策 的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 1

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